你好!這個(gè)沒(méi)事,可以抵扣
一個(gè)公司下有幾個(gè)業(yè)務(wù)分部,賬務(wù)總部處理,為了考核,按部門(mén)核算收入成本利潤(rùn),工程部,生產(chǎn)制造部門(mén),物資部門(mén)。現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù),工程部購(gòu)入一批材料,完工后開(kāi)出13%的銷(xiāo)項(xiàng)票。會(huì)計(jì)賬上將這筆收入計(jì)入物資部門(mén),問(wèn)其原因,說(shuō)是工程服務(wù)稅率為9%,材料類(lèi)13%不能計(jì)入工程部門(mén)的收入。請(qǐng)教老師,稅務(wù)上所規(guī)定的按不同稅率分別核算,并不包括企業(yè)內(nèi)部收入的歸屬吧,只是要求不同業(yè)務(wù)按適用的稅率開(kāi)具發(fā)票,確認(rèn)其銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額并分別申報(bào)納稅,不知我理解得對(duì)不對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫(xiě)一般計(jì)稅,甲供材。我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問(wèn)1.這個(gè)3%普通發(fā)票,這個(gè)做法可以嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項(xiàng)目是一般計(jì)稅,補(bǔ)充合同分出來(lái)能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開(kāi)票是建筑服務(wù)還是銷(xiāo)售材料呢?
老師,我們清包工項(xiàng)目掛靠了一個(gè)建筑公司,但是處理很多東西不太方便?我們老板準(zhǔn)備成立一個(gè)自己的公司,請(qǐng)問(wèn)如果成立勞務(wù)公司,我們是不是還需要掛靠建筑公司了? 還有,我們清包工之前的一個(gè)項(xiàng)目是二次結(jié)構(gòu),所以采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅 目前這個(gè)建商品房的項(xiàng)目是從主體開(kāi)始,也是清包工,按道理清包工大部分是勞務(wù),只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才劃算,可是這個(gè)項(xiàng)目因?yàn)槭菑闹黧w開(kāi)始的,也會(huì)涉及到很多的材料,但是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不能抵扣的,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有勞務(wù)簽一份合同,簡(jiǎn)易計(jì)稅,材料這邊再另外簽一份合同的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了
老師對(duì)于勞務(wù)合同而言,我是一般納稅人,勞務(wù)方給我開(kāi)票3%勞務(wù)票,導(dǎo)致我公司少抵扣進(jìn)項(xiàng)票,因?yàn)槲覀兘o甲方開(kāi)具9%工程款發(fā)票!老師這種勞務(wù)合同,小的輔材由他們勞務(wù)公司自行采購(gòu),我怎樣在合同中約定比例,一部分開(kāi)勞務(wù)票3%,一部分開(kāi)成輔材的材料票13%!勞務(wù)公司可以這樣開(kāi)具嗎?老師!怎樣約定這個(gè)比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務(wù)合同怎樣簽訂!安裝勞務(wù)合同怎樣簽訂!
本公司為以承接工程為主的鋁合金門(mén)窗制作及安裝公司。大多項(xiàng)目開(kāi)票從高稅率13%開(kāi)具,但本月有個(gè)項(xiàng)目是分開(kāi)核算的,開(kāi)了一部分9%的工程服務(wù)發(fā)票(本來(lái)分開(kāi)核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計(jì)稅開(kāi)票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務(wù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),那本月進(jìn)項(xiàng)抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進(jìn)項(xiàng),(本月也開(kāi)具了些合并開(kāi)票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如安裝服務(wù)怎么可以用材料進(jìn)項(xiàng)抵扣之類(lèi)的
用友軟件,顯示審核日期必須大于等于制單日期,怎么修改
企業(yè)2024年購(gòu)進(jìn)一批原材料,開(kāi)了10萬(wàn)的普票,購(gòu)進(jìn)的原材料已全部消耗并結(jié)轉(zhuǎn)成本,2025年又將2024年的普票沖銷(xiāo)開(kāi)成10萬(wàn)的專(zhuān)票,怎么進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎
成立牙醫(yī)門(mén)診,投資成本約500萬(wàn)元一800萬(wàn)元規(guī)模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵(lì)員工若干),問(wèn),設(shè)計(jì)股權(quán)架構(gòu),股東進(jìn)出機(jī)制,財(cái)務(wù)分紅規(guī)則等,大約什么價(jià)格?
甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)為白酒生產(chǎn)企業(yè),本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向某煙酒專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售糧食白酒20噸,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費(fèi)565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000千克,收回時(shí)向乙企業(yè)支付加工費(fèi)10000元和增值稅1300元以及乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業(yè)將其繼續(xù)加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過(guò)其非獨(dú)立核算門(mén)市部以每瓶不含稅價(jià)格100元全部對(duì)外銷(xiāo)售。(4)將自產(chǎn)的糧食白酒30噸用于換取生產(chǎn)資料。甲企業(yè)該類(lèi)糧食白酒的平均不含稅售價(jià)為100000元/噸,最高不含稅售價(jià)為120000元/噸。已知:藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%;糧食白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業(yè)向煙酒專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售糧食白酒時(shí)應(yīng)繳納消費(fèi)稅為_(kāi)__元;甲企業(yè)通過(guò)其非獨(dú)立核算門(mén)市部對(duì)外銷(xiāo)售瓶裝藥酒時(shí),委托加工環(huán)節(jié)已納的消費(fèi)稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業(yè)用自產(chǎn)的糧食白酒換取生產(chǎn)資料時(shí),計(jì)算從價(jià)消費(fèi)稅應(yīng)選擇的單價(jià)是___元。
6.某汽車(chē)制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)(計(jì)算結(jié)果保留整數(shù)):(1)銷(xiāo)售乘用車(chē)15輛,適用消費(fèi)稅稅率99,不含稅出廠價(jià)每輛150000元,另收取價(jià)外有關(guān)費(fèi)用11000元/輛。所有款項(xiàng)已存入銀行。(2)用自產(chǎn)的20輛乘用車(chē)(適用消費(fèi)稅稅率5%)對(duì)外投資,已知該型號(hào)乘用車(chē)不含稅最高售價(jià)為150000元,不含稅平均售價(jià)為120000元。銷(xiāo)售乘用車(chē)15輛應(yīng)交的消費(fèi)稅和增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額分別為_(kāi)_元和__元。
例4.3上海裝進(jìn)出口公司從美國(guó)迷口貨物一批,貨物離岸價(jià)格成交,成交價(jià)折合人民幣為1410萬(wàn)元(包括單獨(dú)計(jì)價(jià)并經(jīng)海關(guān)事查屬實(shí)的向培外買(mǎi)購(gòu)代理人支付的購(gòu)貨傭金10萬(wàn)元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費(fèi)50萬(wàn)元和向方支付的傭金15萬(wàn)元),另支付貨物運(yùn)抵我國(guó)上海港的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等35萬(wàn)元。假設(shè)該貨物適用關(guān)稅稅率為20%、增值稅率13%、消費(fèi)稅率10%。例4.3中,計(jì)算出的關(guān)稅完稅價(jià)格為元,組成計(jì)稅價(jià)格為_(kāi)元。該貨物運(yùn)抵企業(yè)后的入賬成本為_(kāi)_元。
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬(wàn),下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)票開(kāi):工藝品,稅率是多少呀?
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了