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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2021年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)辦公用小轎車1輛,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明的稅額為24000元;(2)購(gòu)進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48000元;(3)購(gòu)進(jìn)職工食堂用貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8000元;(4)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅收入1100000元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)2200元;(5)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款31800元,在搬運(yùn)過(guò)程中導(dǎo)致貨物部分丟失,向客戶支付賠償款5300元。其他相關(guān)資料:交通運(yùn)輸業(yè)增值稅稅率9%,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅稅。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù),結(jié)果保留兩位小數(shù)。(1)寫(xiě)出業(yè)務(wù)①的稅務(wù)處理。(2)寫(xiě)出業(yè)務(wù)②的稅務(wù)處理。(3)寫(xiě)出業(yè)務(wù)③的稅務(wù)處理。(4)寫(xiě)出業(yè)務(wù)④的稅務(wù)處理。(5)寫(xiě)出業(yè)務(wù)⑤的稅務(wù)處理。(6)計(jì)算甲公司8月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。

2022-08-17 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-18 08:50

你好同學(xué) (1)寫(xiě)出業(yè)務(wù)①的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=24000 (2)寫(xiě)出業(yè)務(wù)②的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=48000 (3)寫(xiě)出業(yè)務(wù)③的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=0 (4)寫(xiě)出業(yè)務(wù)④的稅務(wù)處理。 銷項(xiàng)稅=(1100000%2B2200)/1.09*0.09=91007.34 (5)寫(xiě)出業(yè)務(wù)⑤的稅務(wù)處理。 銷項(xiàng)稅=31800/1.06*0.06=1800 (6)計(jì)算甲公司8月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。 應(yīng)交增值稅=91007.34%2B1800-24000-48000

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2022-08-18
你好同學(xué) (1)寫(xiě)出業(yè)務(wù)①的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=24000 (2)寫(xiě)出業(yè)務(wù)②的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=48000 (3)寫(xiě)出業(yè)務(wù)③的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=0 (4)寫(xiě)出業(yè)務(wù)④的稅務(wù)處理。 銷項(xiàng)稅=(1100000%2B2200)/1.09*0.09=91007.34 (5)寫(xiě)出業(yè)務(wù)⑤的稅務(wù)處理。 銷項(xiàng)稅=31800/1.06*0.06=1800 (6)計(jì)算甲公司8月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。 應(yīng)交增值稅=91007.34%2B1800-24000-48000
2022-08-18
:(1)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 20000*0.13+52000=54600
2022-11-30
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2021-12-27
同學(xué)你好,業(yè)務(wù)一是24000加48000
2021-08-23
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