你好 這個需要紅沖,然后再開正確的
老師,我們原來是小規模納稅人,10月轉為一般納稅人,我們在小規模納稅人的時候,對方給我們開了專票,老師,這些發票我們現在可以抵扣嗎?
增值稅專用發票開錯了,跨月才發現,還沒有報稅,客人也沒有抵扣 怎么辦
老師,我之前是小規模納稅人,對方給我開了專用發票。現在我要轉成一般納稅人,之前的進項專用發票能抵扣嗎?
老師,請問小規模開給一般納稅人的專票,對方抵扣了跨月了才發現發票開錯了,怎么辦
老師,請問小規模納稅人發票跨月開錯了怎么處理啊,
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
請問是我開紅沖發票還是抵扣方開
這個是要看對方有沒有抵扣的
我前面就說過,抵扣了,跨月了
那么對方要開紅字信息表給你的
老師,我不能直接開負數發票嗎?
一定要對方開才行嗎?
是的,這個對方要先開的
如果是普通發票是不是就可以不用對方開紅字信息表了
普通發票就算跨月是不是直接開負數就可以了
你好,你可以一次問一個問題嗎