你好,附表二二十二行里面填寫267。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人深圳市佳萊環境股份有限公司:現向您推送增值稅留抵退稅政策。如您企業符合政策,建議您辦理增值稅納稅申報后通過電子稅務局提交退稅申請。如不符合政策,請忽略此信息。 退稅申請開始時間:對于存量留抵退稅:微型企業4月1日起,小型企業5月1日起,中型企業7月1日起,大型企業10月1日起;對于增量留抵退稅,4月1日起,如有問題,請咨詢0755-12366,您的非常滿意,我們的無限動力!(文件:《財政部 稅務總局關于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》(財政部 稅務總局公告2022年第14號)、《國家稅務總局關于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度有關征管事項的公告》(國家稅務總局公告2022年第4號)) 這個文件解讀的意思
老師,你好!咨詢個問題,我們6月份增值稅有留抵269,稅務局讓申請退稅,符合2022年14號文,結果退稅267,請問8月份申報,怎么填寫呢?
老師,我們公司是制造業公司,8月份發生有即征即退業務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師,你好,請問我3月勾選認證退稅發票,然后4月又退回重新開具,稅額不變,增值稅申報表數據是沒有變動,還提示我上期是勾選8份發票,本期是14份,合計是22份,但是實際我是勾選了16份,本期我是回退6份,請問需要怎么調整申報表
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
老師,通過應收賬款的明細賬,可以看出來2024年7月到2025年4月這個客戶總共給我們打了多少錢,還欠我們多少錢嗎?
A單位向B單位打投資款,要繳納印花稅嗎?
如 全年計提工資110萬,當年發放100萬,次年匯算清繳前發10萬,企業所得稅匯算清繳工資薪金調增表怎么填 賬載金額110 實際發生額 110 稅收金額110 這樣對嗎?
老師,我們公司是小規模納稅人,供應鏈企業。給大學食堂配送蔬菜和肉。學校每年放寒假暑假,我們項目上也放假。一年差不多會有三個月的時間是不上班的。請問,支付的一年的房租費,是按一年12個月來攤銷還是按照9個月來攤銷?
收到稅款:借 銀行存款 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸 應交稅費-未交增值稅
這樣寫分錄,對么?
附表二 22欄次是不是就自動帶到主表14欄次啦?
對的,是的,是這么做的,可以的。
留抵退稅直接填寫主表15欄次,不寫么?
不可以的,它都是自動取數。
老師,我不明白主表15欄次什么時候填寫
這個是生產企業出口退稅才填寫的。
留抵稅額,退稅,不是做進項稅額轉出了嗎?填寫附表二22欄次,應該是自動帶到主表14欄次的,不是15欄次呀
是的 在主表的14欄里面, 那你剛才問的是15欄里面,這里填寫的是什么,這里是免抵退出口企業的。
我不明白主表15欄次什么時候填寫 2022-08-17 15:17 留抵退稅直接填寫主表15欄次,不寫么? 2022-08-17 15:12 你自己問的15藍 這個是出口生產企業才填寫的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。