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Q

請問,企業準備注銷,查看科目余額表時候發下應交稅費貸方有余額,好多年了,也無法查到具體的原因,這該怎么處理

2022-08-17 11:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-17 11:27

你好 根據你的描述,你確定沒有欠稅的話,那么這個差額你放到未分配利潤里面

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快賬用戶6122 追問 2022-08-17 11:43

好,借本年利潤貸應交稅費?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 11:43

不是的,你的方向反了

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快賬用戶6122 追問 2022-08-17 11:53

好的,如果最后本年利潤有余額還要做調整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 11:55

不需要的,這個是資產負債表的科目阿

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你好 根據你的描述,你確定沒有欠稅的話,那么這個差額你放到未分配利潤里面
2022-08-17
借應交稅費,個稅貸營業外收入直接轉到這個里面。
2023-01-06
你好!對于你提到的二級減免稅款和未交增值稅的貸方余額問題,可以考慮與原代賬公司聯系獲取詳細的交易記錄。確認這些余額是否確實屬于你們公司的應交稅費,如果確認是誤錄或舊賬,可以通過做相應的會計分錄來沖銷這些余額。例如,如果確認這些稅款已實際繳納或不應由公司承擔,可以通過借方錄入相應的賬戶來沖減貸方余額。建議在會計師的指導下操作,確保賬務處理的準確性。
2024-11-13
你賬上現在還有固定資產嗎?如果有的話,現在做清理,借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借其他應收款 貸、固定資產清理 應交稅費,應交增值稅 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
2023-07-05
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個轉出未交增值稅本身,它是屬于二級明細科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細科目和三級明細科目合起來,作為你的期初轉出未交增值稅。
2021-12-24
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