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所得稅這章,期初遞延所得稅借方這里的余額為什么后面計算遞延所得稅費(fèi)用的時候是加上200呢?

所得稅這章,期初遞延所得稅借方這里的余額為什么后面計算遞延所得稅費(fèi)用的時候是加上200呢?
所得稅這章,期初遞延所得稅借方這里的余額為什么后面計算遞延所得稅費(fèi)用的時候是加上200呢?
2022-08-16 22:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 22:39

同學(xué)你好,從截圖來看,這邊的200應(yīng)該是年初的未彌補(bǔ)虧損800,本期進(jìn)行抵扣后,期初的遞延所得稅資產(chǎn)200減少,計入遞延所得稅費(fèi)用

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快賬用戶4774 追問 2022-08-16 22:41

沒明白老師 意思遞延所得稅資產(chǎn)彌補(bǔ)了虧損了嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:24

同學(xué)你好,期初存在為彌補(bǔ)虧損800,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200,期末已經(jīng)補(bǔ)虧,要沖減遞延所得稅資產(chǎn),借:所得稅費(fèi)用200 貸:遞延所得稅資產(chǎn)200

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快賬用戶4774 追問 2022-08-17 12:26

補(bǔ)虧不是補(bǔ)的800萬嗎 為啥還要沖減遞延資產(chǎn)200啊

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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:28

年初因為有可彌補(bǔ)虧損,確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),期末可彌補(bǔ)虧損已經(jīng)補(bǔ)虧,對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)也不存在了,所以要沖回。

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同學(xué)你好,從截圖來看,這邊的200應(yīng)該是年初的未彌補(bǔ)虧損800,本期進(jìn)行抵扣后,期初的遞延所得稅資產(chǎn)200減少,計入遞延所得稅費(fèi)用
2022-08-16
具體題目材料發(fā)出來看一下呢。
2022-08-13
同學(xué)你好 1:這個余額在計算當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額的時候是用不上的(余額是上一年的,我們應(yīng)納稅所得額調(diào)整的是本期發(fā)生額) 2:余額可能在計算遞延所得稅的時候用得上,如果是用年末月減年初余額的
2021-07-24
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021-08-27
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