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一般納稅人賣舊固定資產應該怎么申報增值稅,填哪些欄次

2022-08-16 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-16 17:43

同學 附表1:a公司開具增值稅普通發票,按照開具其他發票所在第3、4列,將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產處理價格)÷(1+3%)。如下圖所示:

同學

附表1:a公司開具增值稅普通發票,按照開具其他發票所在第3、4列,將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產處理價格)÷(1+3%)。如下圖所示:
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快賬用戶5900 追問 2022-08-16 17:47

沒有開發票出去,稅局要求是按照報表上面的數據賣掉

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快賬用戶5900 追問 2022-08-16 17:48

這種情況可以適用簡易征收嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 17:52

同學 這個要你們購進固定資產的時候抵扣過進項沒有?

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快賬用戶5900 追問 2022-08-16 17:55

開得是普通發票沒有抵扣進項稅額

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齊紅老師 解答 2022-08-16 17:57

同學, 你購進的時候開的是普票的情況下,你可以開3%的簡易征收發票。

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快賬用戶5900 追問 2022-08-16 18:42

如果簡易征收,銷售舊固定資產是按照3%減按2%繳納這個增值稅對吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 18:56

同學, 是的。 簡易征收,銷售舊固定資產是按照3%減按2%繳納增值稅的。

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齊紅老師 解答 2022-08-16 18:56

簡易征收只可以開具普通發票。

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快賬用戶5900 追問 2022-08-16 18:59

我們不開發票出去。那增值稅申報表填表格怎么怎么填寫呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 19:31

同學, 這個有在未開票收入里面填寫。

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同學 附表1:a公司開具增值稅普通發票,按照開具其他發票所在第3、4列,將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產處理價格)÷(1+3%)。如下圖所示:
2022-08-16
如果是一般計稅的,在附表一13%銷售貨物一
2022-12-05
如果是零九年之后買來的,是一般計稅的13%。
2022-03-24
您好, 填附表一,13%銷售貨物
2023-09-26
如果是一般計稅的附表一13%。銷售貨物一欄
2024-05-03
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