同學 附表1:a公司開具增值稅普通發票,按照開具其他發票所在第3、4列,將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產處理價格)÷(1+3%)。如下圖所示:
請問一般納稅人有不開票收入,應該填寫在增值稅申報表的哪個欄次呢
一般納稅人有固定資產怎么填寫增值稅申報表
一般納稅人賣舊固定資產應該怎么申報增值稅,填哪些欄次
老師,公司是一般納稅人,處置固定資產,增值稅申報填哪一欄?
18年購進的車輛,現在固定資產清理所產生的收入增值稅怎么申報啊,應該填在附表一哪一欄次,是免征增值稅嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
沒有開發票出去,稅局要求是按照報表上面的數據賣掉
這種情況可以適用簡易征收嗎?
同學 這個要你們購進固定資產的時候抵扣過進項沒有?
開得是普通發票沒有抵扣進項稅額
同學, 你購進的時候開的是普票的情況下,你可以開3%的簡易征收發票。
如果簡易征收,銷售舊固定資產是按照3%減按2%繳納這個增值稅對吧?
同學, 是的。 簡易征收,銷售舊固定資產是按照3%減按2%繳納增值稅的。
簡易征收只可以開具普通發票。
我們不開發票出去。那增值稅申報表填表格怎么怎么填寫呢?
同學, 這個有在未開票收入里面填寫。