您好,您這屬于平進(jìn)平出
老師你好,我們公司簽了個(gè)合同 甲:我司A公司 乙:我司的子公司B公司 丙:某運(yùn)輸公司C公司 甲乙丙簽了個(gè)協(xié)議如下: A公司欠C公司20萬(wàn)元的運(yùn)費(fèi)(含稅,前期都開(kāi)票了的),B公司把車(chē)轉(zhuǎn)讓給C公司,含稅金額9萬(wàn)元(B也給C開(kāi)票了),現(xiàn)在這9萬(wàn)元直接從A公司欠款上扣,然后A公司給C公司付清尾款11萬(wàn)元。那怎么入賬了。還需要補(bǔ)什么資料嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我司2019年給A公司開(kāi)了普票,交了稅,當(dāng)時(shí)A公司沒(méi)有回款給我司,2021年A公司的老板新成立了B公司,B公司替A公司支付了之前A公司欠我司的貨款,現(xiàn)在B公司找我司要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我司可以把2019年開(kāi)給A公司的普票紅沖,再重新給B公司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
老師,對(duì)方有AB兩家公司,A公司欠我司10萬(wàn),B公司欠我司5萬(wàn)。想把A的貨款轉(zhuǎn)到B上面。 現(xiàn)在A公司開(kāi)10萬(wàn)的發(fā)票給我,余額清零; 我 開(kāi)10萬(wàn)的發(fā)票給B公司,B公司就欠我15萬(wàn)。 這中間沒(méi)有稅款和費(fèi)用差額吧? 稅率都一樣,A開(kāi)10萬(wàn)給我抵扣了,我也開(kāi)10萬(wàn)給B了。增值稅相當(dāng)于0,附加稅也就沒(méi)有了
老師下午好,請(qǐng)教一下,B公司作為A公司的代理商(經(jīng)銷(xiāo)商),B給A找客戶(hù),A支付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)給B,其中有贈(zèng)送是B承諾給客戶(hù)的,所以由B買(mǎi)單(13%專(zhuān)票),假設(shè)B公司欠A公司100萬(wàn)貨款,A公司欠B公司銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)200萬(wàn),有兩種情況,B公司開(kāi)普票給A公司,另一種是B公司開(kāi)6%專(zhuān)票給A公司,現(xiàn)在B公司要求所欠貨款從服務(wù)費(fèi)中抵扣,請(qǐng)問(wèn)老師,這種抵扣能操作嗎?如果能抵扣,稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,老板有ab兩個(gè)公司,比如買(mǎi)房1000萬(wàn),a公司幫b公司付款10萬(wàn)已開(kāi)票給a公司,b公司付款90萬(wàn)就只能開(kāi)90萬(wàn)發(fā)票了呀,b公司買(mǎi)的房子100萬(wàn)房產(chǎn)稅土地使用稅都交了,現(xiàn)在入固定資產(chǎn)怎么入?
出口報(bào)關(guān)訂單可以不申請(qǐng)免抵退嗎?正常交稅 因?yàn)橘I(mǎi)廠(chǎng)房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開(kāi)完專(zhuān)票不需要再單獨(dú)計(jì)提增值稅吧因?yàn)殚_(kāi)多少交多少,附加稅照提?
請(qǐng)問(wèn)殘保金申報(bào)的時(shí)候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,他這個(gè)基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報(bào)帶出來(lái)的還是從工資薪金申報(bào)系統(tǒng)帶出來(lái)的
老師,我是做門(mén)店餐飲的報(bào)表,想請(qǐng)問(wèn)一下,老師報(bào)損的是算在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,還是算在庫(kù)存商品里?
法人租賃其他個(gè)人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開(kāi)發(fā)票?
個(gè)稅年度匯算如果有兩個(gè)單位的話(huà)是不是都得申報(bào)?
老師,我每月工資5000,然后獎(jiǎng)金拿18萬(wàn),有社保和專(zhuān)項(xiàng)扣除扣除,這個(gè)我按綜合所得還是單獨(dú)申報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表里什么情況下會(huì)導(dǎo)致所得稅費(fèi)的增加?
老師,研發(fā)材料結(jié)轉(zhuǎn)成產(chǎn)品。之后再怎么沖回結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。我在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對(duì)。是不是分錄錯(cuò)了。多了結(jié)轉(zhuǎn)材料的雙倍。
老師,十一月購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn),12月付的款,那計(jì)提攤銷(xiāo)是在十一月還是十二月呢