你好,業(yè)務招待屬于個人消費,一般進項稅額不能抵扣。
老師 您好 我公司是一般納稅人,公司進一批酒用于銷售招待客戶 進項可以抵扣嗎 金額挺大 票面金額6萬多
老師,我是一般納稅人,公司買了白酒,對方公司開了專票,我們用于招待客戶的,可以抵扣嗎?
老師好,本公司是一般納稅人,取得茅臺酒增值稅專用發(fā)票16萬元,那個進項稅額可以抵扣嗎?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的中華煙,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?在做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的茶葉,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?
本公司出去買東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負責修繕房屋,裝修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對免租期,像稅務局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務局不承認免租,認為企業(yè)A還是要確認收入交增值稅
老師,請問下我們發(fā)票開出去了,但是供應商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經交了土地使用稅,交房產稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務局四流不一致,會不會罰款
16999355.18是23年12月份的數(shù),報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報表計在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負的-3910403.45,是24年收入多記的,年報匯算清繳怎么調呢
老師好,老板準備轉讓股權,現(xiàn)在準備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規(guī)模申報增值稅的時候,填在小微企業(yè)免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發(fā)票,是哪種發(fā)票?
老師您好,我們是挖機租賃公司,現(xiàn)與施工單位合作,產生勞務費4萬元,我們公司開票,但對方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發(fā)放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規(guī)?
嗯 因為銷售需要招待客戶也不可以嗎,如果按商品入賬,在做管理費用出庫這樣可以嗎
你好,可以的。但自己消費不能抵扣進項。
可以先按商品購進 入庫,然后再出 出庫單按管理費用-業(yè)務招待費出庫這樣,是嗎
您好,對的。就是這樣賬務處理。
好的,老師,這樣做賬會有風險嗎
您好,不抵扣進項就沒風險,業(yè)務招待費超標所得稅要調增。
如果按商品入庫就得抵扣,然后在按管理費用出去。
您好,如用于業(yè)務招待合規(guī)做法是不能抵扣,如果以后稅務發(fā)現(xiàn)會讓補稅的,這是風險點。申報系統(tǒng)也會比對提示的。除非贈與客戶沒問題。
老師 那么怎樣入賬能安全些呢
您好,合規(guī)稅繞不過去,現(xiàn)在規(guī)范以后不麻煩,建議營業(yè)外支出—贈送。
這個月先入庫存商品正常抵扣,然后下月營業(yè)外支出 可以嗎
您好,也行吧。這個月先入庫存商品正常抵扣,然后下月營業(yè)外支出。
有點明顯嗎, 但是確實是要這么做的。購進的酒 ,銷售部門要招待客戶用,然后想開進來專票抵稅。
您好,是的,關鍵是酒與經營范圍無關,風險申報比對可能會異常,風險預警。
您好,老師給你的風險分析供你參考!
經營范圍有酒類需要單獨許可吧
您好,那就沒問題的。
嗯 走普票直接入費用金額還有點大了
你好,平均到月逐步進費用。