增值稅期末留抵稅額這樣退! https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_17499098
增量留底退稅,增量是與2019年3月31號比較,請問如果今年7月底留抵余額為800萬,去年3月31號留抵金額300萬。期間未申請過留抵退稅政策 ,請問今年8月申請留抵退稅金額為500萬嗎,還是按照最近6個月的增量計算嗎?(7月底留抵余額減去1月底留抵余額嗎)
老師,你好。請問下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報有了留底稅額,然而在2022.3月申報增值稅的時候已經抵減了,但是現在電子稅務局還是顯示可以退稅,請問下這是什么情況呢
老師,增值稅期末留抵退稅,年銷售額1500萬并符合條件的小型企業,4月申報期可申請增量還是存量留抵退稅?
老師,我公司符合增值稅期末留底退稅的政策,在電子稅務局申請退回時,申請退還的項目:選存量留底稅額還是增量留底稅額
老師好,麻煩問一下2023年申請增量留底退稅為什么退不了,政策停了嗎,顯示是小型企業或微型企業,申請退還項目不能選擇增量留底退稅
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬