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今年5月更正了第一季度所得稅報表,產生了二十多元的所得稅,沒有做過計提的,這樣的情況前后怎么做分錄呢?

2022-08-12 18:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-12 18:12

借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費、企業所得稅, 借應交稅費、企業所得稅 貸銀行存款,這個是小企業會計準則做賬的

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快賬用戶7685 追問 2022-08-12 18:30

5月更正第一季度的報表,產生了所得稅還需要做利潤分配?不可以直接補計提 借 所得稅 貸 應交稅費--企業所得稅 借 應交稅費--企業所得稅 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-08-12 18:31

是今年第一季度的嗎?如果是的話,借所得稅費用貸應交稅費,按照你寫的那一個。

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快賬用戶7685 追問 2022-08-12 18:41

對,今年第一季度的,摘要直接寫補計提第一季度企業所得稅行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 18:43

可以的,可以這么做的。

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借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費、企業所得稅, 借應交稅費、企業所得稅 貸銀行存款,這個是小企業會計準則做賬的
2022-08-12
你好,提供正確的申報表,去稅局做更正。 然后進行第三季度的申報?
2023-10-20
借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費、企業所得稅, 借應交稅費、企業所得稅 貸銀行存款,這個是小企業會計準則做賬的
2022-08-12
您好,四月按1-3月財務報表合計金額申報,所以需要將1-3月結賬
2021-02-08
你好 這個您繳納稅款那可以改嗎? 要是不可以手工改 可能得找稅局大廳申報一下了 賬上 可以把多交那部分先沖回 借:所得稅費用 紅字4218.88-3978.58=240.3 貸:應交稅費-應交企業所得稅 紅字240.3 這多交的240.3會先在借方余額里 這樣看以后交稅時候或是退稅時候處理 假設下次計提所得稅費用是780 但是實際繳納是780-240.3=539.7 借:所得稅費用780 貸:應交稅費-應交企業所得稅 780 借:應交稅費-應交企業所得稅539.7 貸:銀行存款539.7 這樣就平了
2021-08-24
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