你好,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?10
一般納稅人,月末,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該進(jìn)行怎么樣的賬務(wù)處理?若進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷頂稅額,又該進(jìn)行怎么樣的賬務(wù)處理?
一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末要處理嗎
增值稅的賬務(wù)處理(進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
請(qǐng)問老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務(wù)如何處理?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),繳納增值稅,附加稅,所得稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
月末,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,如何做賬務(wù)處理
我想問下,法人不是股東,開辦的時(shí)候,借錢轉(zhuǎn)入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業(yè)務(wù)?
你好,對(duì)方9月開的發(fā)票,11月簽的合同,11月設(shè)備到貨后,入賬時(shí)發(fā)票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿(mào)企業(yè),只開基本公戶,不開外幣賬戶,會(huì)不會(huì)影響退稅?會(huì)不會(huì)外匯局會(huì)找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個(gè)體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權(quán)限,不能看到報(bào)稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實(shí)際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務(wù)中心,今年報(bào)高企,研發(fā)費(fèi)用中研發(fā)人員占了研發(fā)費(fèi)用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費(fèi)和檢測費(fèi)這個(gè)可以列為研發(fā)費(fèi)用嗎
什么是無形資產(chǎn)?什么是有型資產(chǎn)?資本化又是什么意思
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額的本期初和期末數(shù)怎么填寫
有的老師說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末不用轉(zhuǎn),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)需要轉(zhuǎn)呢
你好,有的老師的回復(fù),我這邊不好評(píng)價(jià)。我堅(jiān)持我的回復(fù)?
不是,就是月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?10 這個(gè)就是我的回復(fù),需要結(jié)轉(zhuǎn)啊?
那我21年期末應(yīng)交稅費(fèi)增值稅有余額,需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎!現(xiàn)在顯示22年期初各科目有余額
你好,21年期末應(yīng)交稅費(fèi)增值稅有余額,是貸方余額嗎?
是增值稅三級(jí)科目,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
你好,如果是需要繳納增值稅,是這樣的? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
我問得不是這個(gè),我現(xiàn)在22年初各科目有余額,應(yīng)交稅費(fèi)留底稅是沒錯(cuò)的,只是年初增值稅名下各科目有余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,不然期末一直是有期初余額的三級(jí)科目
你好,我個(gè)人建議根據(jù)增值稅申報(bào)表按月這樣結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的月份,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的月份,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師,你沒明白我的意思,我說的是21年末沒有結(jié)轉(zhuǎn),增值稅三級(jí)科目有余額,本月全部把22年期初余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎,
你好。 如果是應(yīng)交增值稅,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 如果是留底,就是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值的借方。