你好,自產自銷的免稅 外購進來的9% 購進來的,對方給你開的是免稅的普通發票嗎?如果是的話,按照票面的金額乘以9%來抵扣。
我們是收玉米產酒精 玉米是屬于我們的原材料 去稅務局備案可以往外銷售 現在要賣玉米 從單位手里收購 的玉米可把轉出的進項稅轉回來嗎 從個人手收購的玉米 我們在往外賣產 那個進項稅之前按投入產出法算的,那轉出就不能按投入產出了,老師有知道這方面嗎? 從個人手里收購的玉米現在外賣的話那個稅怎么算 ? 是有一個計算抵扣嗎?
老師,對方是農業公司,給我們開的是免稅普票比如是10萬。我們是新成立的農業科技公司一般納稅人,購買他們的農產品(含包裝物)進行銷售,我能抵扣進項多少稅率?另外我的銷項稅率是多少?有沒有一套會計分錄
老師你好,我公司是一般納稅人,現在要出售自己使用過的固定資產小汽車,購進的時候沒有抵扣進項,對方開的是普票,那我現在出售的時候稅率按多少來開票,交多少稅呢?
我們是一般納稅人,對方是自產自銷的農戶,我們收購回來進行初加工銷售給客戶,我們收到農民代開的普票按照9%計算抵扣,加工好銷售給客戶是按照13%的稅率算銷項嗎?
老師,我是農民合作社一般納稅人,我銷售的玉米有自產自銷的,有收購回來的,有外邊購買的,這樣的話我開票的稅率應分別是多少,分別怎么進行進項稅額抵扣呢?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
購進來的如果給我開的是9的普票怎么來抵扣?
濤票面的金額乘以9%,按照這個來抵扣就是了。
所以您的意思是,9的專票按照票面金額直接抵扣,9的普票計算抵扣!那3的專票呢?
你好,不對不對,9%的普通發票抵扣不了的,你得開免稅的普通發票才可以。
3%專票按照不含稅的金額乘以9%。