可以的,可以這么做。
老師 就是,個(gè)稅申報(bào)沒(méi)報(bào)社保這些,直接填了工資,可實(shí)際這個(gè)員工在公司給上的社保呢,按說(shuō)應(yīng)該在社保那欄給填上,她沒(méi)寫(xiě),然后工資表上也沒(méi)體現(xiàn)社保,就全部把這些錢(qián)進(jìn)了費(fèi)用了 我能在12月帳里調(diào)嗎?然后再報(bào)12月個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候在系統(tǒng)里調(diào)一下,可以嗎? 但是她這樣做的帳是不是不對(duì) 我擔(dān)心會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒(méi)有出來(lái),所以二月份就正常計(jì)提和繳納了,我們社保局沒(méi)有把款退回來(lái),2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對(duì)不?第一步,我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用
老師,你好!我們做內(nèi)賬,公司員工購(gòu)買(mǎi)社保,個(gè)人部分公司代扣代繳,為了用“應(yīng)付職工薪酬”核算公司每月的實(shí)發(fā)數(shù),故直接把每月代扣的社保費(fèi)直接入公司管理費(fèi)用—社保費(fèi),因?yàn)榫退闶菃T工個(gè)人自己交的社保,也是從工資(應(yīng)付工資)里扣的,員工沒(méi)有另外掏錢(qián)出去,所以為了更好的了解每月實(shí)際發(fā)放工資數(shù)和每月從賬戶(hù)上實(shí)際繳納的社保費(fèi),就不采用外賬繳納社保的處理方式“其他應(yīng)收款—員工個(gè)人社保部分”,這樣做內(nèi)賬可行嗎?
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時(shí)工買(mǎi)社保,員工個(gè)人繳費(fèi)部分都是由公司承擔(dān),也就是不扣員工社保費(fèi),假設(shè)某人這個(gè)月張某實(shí)發(fā)工資4000元,個(gè)人社保部分是200元,但是他實(shí)際到手工資也是4000元,因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司替他承擔(dān)了,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候收入是按照4000元去申報(bào),還是按照4000+200=4200元去申報(bào)呢? 還有老師每一項(xiàng)的工資和社保計(jì)提和支付會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)? 之前分錄是這么寫(xiě)的, 計(jì)提工資 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計(jì)提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時(shí)工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報(bào)個(gè)人所得稅是按照4000元申報(bào)的 給員工上的社保分錄是 借:管理費(fèi)用_社保1600 貸:銀行存款1600
你好老師7月醫(yī)保緩交三個(gè)月 我沒(méi)有提前計(jì)提社保 我就直接當(dāng)月直接做的管理費(fèi)用, 這樣的話(huà)員工承擔(dān)部分(醫(yī)保也減免了)我就按照實(shí)際發(fā)生的做分錄,但是后面申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 我也要根據(jù)政策實(shí)際申報(bào)么
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開(kāi)票稅率還是1嗎?不超過(guò)多少免稅
殘保金,小微企業(yè)怎么繳納
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,一個(gè)人可以擔(dān)任多個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
一個(gè)人上班單位繳納保險(xiǎn),同時(shí)也注冊(cè)了個(gè)體戶(hù)且是核定征收的。請(qǐng)問(wèn)個(gè)人發(fā)的工資和個(gè)體戶(hù)會(huì)沖突嗎,會(huì)到賬個(gè)人的個(gè)稅增加嗎
小規(guī)模企業(yè),個(gè)稅需要計(jì)提嗎?還是發(fā)生的時(shí)候直接,計(jì)提工資和計(jì)提個(gè)稅需要分開(kāi)寫(xiě)嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)一下 保險(xiǎn)公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個(gè)調(diào)稅 個(gè)調(diào)稅是什么 明年可以退稅嗎
財(cái)管P,相關(guān)系數(shù)為0的時(shí)候,兩資產(chǎn)收益率是不相關(guān)的吧、
報(bào)第四季度財(cái)報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒(méi)填數(shù),年報(bào)時(shí)可以填上數(shù)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開(kāi)票超了30萬(wàn),其中6萬(wàn)的票開(kāi)票了重復(fù)開(kāi)了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強(qiáng)制申報(bào)嗎?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí),跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫(xiě)。導(dǎo)致退稅提交不了,這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷(xiāo)的?,F(xiàn)開(kāi)票額度只有60萬(wàn),3月份出了兩筆,共需開(kāi)票200W?,F(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬(wàn)開(kāi)了再提升額度嗎?還是不開(kāi)直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒(méi)有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開(kāi)了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請(qǐng)問(wèn)C公司應(yīng)該給B公司開(kāi)什么發(fā)票?開(kāi)產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢?
有感覺(jué)這樣不好 員工社保部分一會(huì)多扣一會(huì)少扣的
你好,你申報(bào)給稅務(wù)局的這個(gè)不多不少是因?yàn)槟阗~上做錯(cuò)了。
正確的應(yīng)該怎么做
我這個(gè)雖然政策延期了三個(gè)月 但是員工工資時(shí)候我們還是正常扣除 申報(bào)我也按照正常申報(bào) 我現(xiàn)在不知道怎么做合適了
正確的就是正??鄢?,扣除下一個(gè)月調(diào)整了之后,你再下一個(gè)月補(bǔ)上。