你好1.? 是的。正常是一致 ;? ? ? ?
老師好,當年處置固定資產收到的現金申報了收入,但實際上處置是虧損的,導致申報收入與利潤表收入相差5萬左右,出所得稅報告的收入必須等于申報收入嗎
老師,增值稅申報表的收入等于利潤表的營業收入嗎?沒有處置固定資產
老師,我企業在今年銷售固定資產小汽車,申報增值稅了,這樣增值稅報表收入大于所得稅報表主營業務收入和利潤表收入,年終匯算時怎么填報表,銷售的固定資產填年報的那里
固定資產處置時做固定資產清理,沒做收入,填申報表時報了收入,造成利潤表上的收入與增值稅報表上收入不一致,怎么處理
老師固定資產處理收入400元,增值稅申報表怎么填?會導致增值稅申報表上的收入和企業所得稅申報表上的收入不一致嗎?處置虧損3000元
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,增值稅申報表的收入等于利潤表的營業收入不需要加營業外收入對嗎
你好 ; 是的。 不考慮營業外收入; 只考慮主營業務收入和其他業務收入合計的??
老師,前期的對不上,不改前期的利潤表差額補這個季度利潤表里可以嗎
增值稅申報表和利潤表對不上,不改前期利潤表,差額補這季度利潤表里可以嗎
?你好1;? ? 你要改之前季報利潤表的; 要一致哈; 不能直接補的??
老師,憑證補錄到這個季度還是改3月的憑證?
?你好 ;? 你們如果收入少做了; 你在 8月補做;了 可以 在你 3季度? 補報的;? ?如果反結賬去改; 你就得1季度和2季度 都改了? ??