你好 ;? ?6月購進;? 7月開始折舊? 是的??
請問固定資產是6月份購進的,發票開票日期是6月份,但是7月份才入賬,那從幾月份開始提折舊呢,購入日期是按發票還是按入賬時間?
請問公司在2021年7月購入一輛新汽車,7月取得進項發票,我公司在什么時候開始計提折舊
老師,我有300萬的發票是6月份的,汽車也是6月份就在開始用了,實際拿給我做賬是在11月份,請問我可以補提7-11月份的折舊嗎?
請問,公司6月購入一輛電動汽車,6月已開發票,但是還沒有轉款,請問,7月是要開始折舊了嗎
請問,6月沒有收入,折舊入的勞務成本,7月有收入了,但是不是6月折舊費項目的收入,這樣勞務成本還要轉到7月的主要業務成本嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是按不含稅金額來折舊嘛
你好; 你是專票的話 ;是的; 按不含稅來計算折扣額的; 你是一般納稅人的情況下? ?
好的,汽車的折舊年限一般是4年嘛
是的。 一般是4年或者高于4年都可以的; 看你實際情況預估年限? ?
按的年限平均法,按4年折舊,每期折舊額=(原值-原值*0.03)/48,是這樣來算嘛
?你好 ;? ? ?是的; 就是這樣的? ?
好的,汽車產生的所有修理,保險,保養這些費用,都放在管理費用_車輛費用里面,可以嗎,還是要分開了
你好 ;? ?你不想分那么明細 可以直接做 ;管理費用-車輛費用 即可? ?