個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該補(bǔ)提7-11月份的折舊
老師我想問(wèn)下我們實(shí)際費(fèi)用發(fā)生在11月份 但是在12月份開(kāi)的發(fā)票 可以入11月份帳里嗎?
老師,我有300萬(wàn)的發(fā)票是6月份的,汽車(chē)也是6月份就在開(kāi)始用了,實(shí)際拿給我做賬是在11月份,請(qǐng)問(wèn)我可以補(bǔ)提7-11月份的折舊嗎?
汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)6月支付并且開(kāi)具發(fā)票,但10月份對(duì)方才把發(fā)票給我,少分?jǐn)偭藥讉€(gè)月,可以10月份入賬,11月開(kāi)始分?jǐn)倖幔窟€是需要調(diào)賬,入6月份的費(fèi)用?還是一次性10月份分?jǐn)値讉€(gè)月的費(fèi)用
公司新購(gòu)入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過(guò)來(lái)的,11月份只做了付款的那筆賬,沒(méi)有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開(kāi)始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開(kāi)始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開(kāi)始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì),在12月份沒(méi)有做相應(yīng)的賬吧?
我們現(xiàn)在7月份做的6月的賬,個(gè)稅申報(bào)我是按照6月份計(jì)提的工資報(bào)的可以嗎,6月份實(shí)際的工資發(fā)放到了8月份去了。還是需要在發(fā)放次月9月份去申報(bào)呢。
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我就是補(bǔ)提折舊了,怕不對(duì)
應(yīng)該就是這樣,沒(méi)有問(wèn)題