你好 借:預收賬款 113000?,貸:主營業(yè)務收入100000?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000 借:主營業(yè)務成本?50000?,?貸:庫存商品50000
向丁公司銷售本公司產品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款300000元,增值稅39000元,款項已存入銀行,該批產品的銷售成本為240000元
向丁公司銷售本公司產品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款300000元,增值稅39000元,款項已存入銀行,該批產品的銷售成本為240000元
12月10日,丙企業(yè)向丁企業(yè)銷售一批產品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元,丁企業(yè)以銀行存款支付該筆貨款,款項已收到。該批產品成本為80000元。丙企業(yè)應編制如下會計分錄:⑴確認收入時應編制會計分錄:
向丙公司銷售b產品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,稅款13000元,款項上月已預收80000元,余款通過銀行存款支付,該批產品的生產成本為50000
向丙公司銷售b產品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,稅款13000元,款項上月已預收80000元,余款通過銀行存款支付,該批產品的生產成本為50000
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額