你好,如果這個東西你們還在繼續(xù)使用,就先不做處理,在賬上掛著。
老師您好,前面固定資產(chǎn)折舊,按5%的凈殘值 折舊到最后,凈殘值也全部按折舊全部計(jì)提完了,需要重新做帳嗎
固定資產(chǎn)為什么要預(yù)計(jì)一個凈殘值擱那呢?我的資產(chǎn)提完折舊了,處理了,要么有個殘值收入,要么直接報(bào)廢也不影響什么啊,?為什么要留一個凈殘值呢?
老師!這個月剛好固定資產(chǎn)折舊完了,凈值和凈殘值也相等了,還需要做些什么賬呢?
老師,我們公司固定資產(chǎn)折舊攤完了,預(yù)計(jì)凈殘值5%,物品還在使用,我凈殘值要怎么做賬務(wù)處理,謝謝!
老師,固定資產(chǎn)折舊提完,還剩一點(diǎn)預(yù)計(jì)凈殘值,需要做什么分錄?
老師請問一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實(shí)繳,工商年報(bào)里認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費(fèi),沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費(fèi)的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進(jìn)行所得稅的異地預(yù)交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網(wǎng)上也可以開票
老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒申報(bào),這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進(jìn)專利,開進(jìn)來是無形資產(chǎn)*專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 借無形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn)攤銷 貸累計(jì)攤銷的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里的手續(xù)費(fèi)對嗎?
嗯!老師那這個月剛好折舊完的話這個月還需要計(jì)提折舊么?
這個月就不需要再計(jì)提折舊了。
那個固定資產(chǎn)當(dāng)月入下月計(jì)提,當(dāng)月折舊完當(dāng)月不用計(jì)提?是這樣
你都折舊都已經(jīng)計(jì)提完了,再計(jì)提不就是負(fù)數(shù)了嗎?
老師!是要加上這個月才計(jì)提完呢
對,正常應(yīng)該到這個月才能再計(jì)提完折舊才行。
嗯!老師!如果固定資產(chǎn)不用了又該怎么做賬務(wù)處理呢?
那就按照正常的固定資產(chǎn)清理來做就可以。
相關(guān)賬務(wù)分錄又忘記怎么寫了,老師教教我
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
老師!比如這個洗車機(jī)不用了分錄是借固定資產(chǎn)清理16.33 累計(jì)折舊310.22 貸固定資產(chǎn)326.55 借營業(yè)外支出16.33 貸固定資產(chǎn)清理16.33?這樣寫分錄?感覺不對吧
對,最后呃就是應(yīng)該這么做的。
老師!固定資產(chǎn)清理金額就是凈殘值金額呀?
對,最終就的話就是這個凈殘值金額。
謝謝老師!摘要一般寫些什么呢?
摘要的話就寫清理某項(xiàng)固定資產(chǎn)就可以。
老師!是兩步分錄呢!寫同一項(xiàng)摘要就可以了嗎?
對,那摘要這么寫就可以的。