您好 物品還在使用 暫時(shí)不需要做處理的哈
老師您好 我發(fā)現(xiàn)以前的固定資產(chǎn)錄入的預(yù)計(jì)殘凈值率不對(duì) 現(xiàn)在折舊都已經(jīng)做完了36期 現(xiàn)在我要處理固定資產(chǎn)清理(殘凈值) 我應(yīng)該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢
老師,我們公司固定資產(chǎn)折舊攤完了,預(yù)計(jì)凈殘值5%,物品還在使用,我凈殘值要怎么做賬務(wù)處理,謝謝!
老師,新建一家公司的賬套在填固定資產(chǎn)時(shí)該固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊的,留有預(yù)留凈殘值,在把固定資產(chǎn)新增后試算不平衡,因?yàn)樵?已計(jì)提的折舊=預(yù)留凈殘值沒(méi)有我都填了,但試算不平衡,就少一個(gè)凈殘值,怎么處理
老師,計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn),剩余的凈殘值,在金蝶做賬時(shí)需要怎么處理? 還是折舊完了就不用管凈殘值了
老師,我司要稅務(wù)注銷,固定資產(chǎn)有臺(tái)車折舊已經(jīng)計(jì)提完了,剩下5萬(wàn)多的凈殘值,這個(gè)怎么處理?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢(qián)分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
凈殘值就掛在賬上,等處置的時(shí)候再做賬務(wù)處理么?
凈殘值就掛在賬上,等處置的時(shí)候再做賬務(wù)處理 是的