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老師,開建筑服務發票是屬于增值稅申報表的貨物還是服務?

2022-08-08 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-08 17:59

服務業里面填寫的。

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快賬用戶1970 追問 2022-08-08 18:02

沒明白您的意思

沒明白您的意思
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齊紅老師 解答 2022-08-08 18:03

在服務類里面填寫的。

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齊紅老師 解答 2022-08-08 18:03

銷售服務不動產服務里面填

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快賬用戶1970 追問 2022-08-08 18:07

那我第一季度的時候是開的20萬的建筑服務,但是系統自動填寫的是貨物及勞務是怎么回事?

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快賬用戶1970 追問 2022-08-08 18:08

第二季度開的是經營租賃,系統自動填寫的是【服務、不動產無形資產】

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齊紅老師 解答 2022-08-08 18:12

你好,你看下你有服務類的水腫認定嗎?

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快賬用戶1970 追問 2022-08-08 18:14

老師,這種是不是沒有服務類的稅種認定?

老師,這種是不是沒有服務類的稅種認定?
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齊紅老師 解答 2022-08-08 18:14

是的是的,沒有這個

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齊紅老師 解答 2022-08-08 18:15

需要找你專管員給你增加上。

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快賬用戶1970 追問 2022-08-08 18:19

那是不是建筑服務和經營服務都是屬于【服務、不動產、無形資產】類的?還有我找稅務老師加上了之后我的核定是不是就會是服務類的不是貨物類的了?這樣是不是就不用繳稅了。因為還有個個體就是2季度就是核定的貨物,但是開的經營租賃開了29萬,結果就要交2000多的稅

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齊紅老師 解答 2022-08-08 18:19

建筑服務和經營服務都屬于服務類的,如果是開的普通發票,不需要繳納增值稅,因為小規模3%的普通發票現在是免增值稅的。

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齊紅老師 解答 2022-08-08 18:20

繳納的這個29萬的是生產經營所得還是增值稅的,是不是生產經營所得,生產經營所得和你銷售貨物服務沒關系

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快賬用戶1970 追問 2022-08-08 18:27

我說的交2000多的稅是個人經營所得。是和銷售貨物服務沒關系 但是和核定有關 如果核定的貨物,但是開的是服務那么教的經營所得稅就是核定的金額+開票的金額。(核定的金額+開票金額季度超過30萬的情況下繳稅)如果核定的和開票的都是服務或者都是貨物的話就只算開票金額,不得加上核定的看抄不抄30萬元。超的話才叫經營所得,但是第一季度我開的建筑服務系統認定的是貨物類發票,而且核定的也是貨物。第二季度開票經營租賃,系統認定的是服務類發票,核定的和第一季度一樣是貨物,二季度開票就是29萬,加上核定的9萬就繳稅的 所以我就比較懵,明明都是服務為什么一二季度會不一樣

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齊紅老師 解答 2022-08-08 18:34

不管你給你核定銷售貨物還是服務,只要你的銷售額超過了,都需要正常交生產經營所得的。

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快賬用戶1970 追問 2022-08-08 18:35

我二季度銷售額是29萬,沒有超過的

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快賬用戶1970 追問 2022-08-08 18:36

老師,就是這個個體

老師,就是這個個體
老師,就是這個個體
老師,就是這個個體
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齊紅老師 解答 2022-08-08 18:38

核定的銷售額是多少的?

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快賬用戶1970 追問 2022-08-08 18:44

圖上有 一季度3萬多 二季度9萬

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齊紅老師 解答 2022-08-08 18:45

你好,那你就已經超過了,核定了29萬,超過了9萬。

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快賬用戶1970 追問 2022-08-08 18:48

老師我覺得你沒明白我的意思

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齊紅老師 解答 2022-08-08 18:51

給你核定的銷售額是9萬,然后你一次開了29萬,超過了核定需要繳納的,你的增值稅不需要交,生產經營所得需要交的。

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服務業里面填寫的。
2022-08-08
同學您好,是服務、不動產和無形資產欄的
2023-03-30
是服務.不動產和無形資產
2022-07-06
同學您好,建筑服務增值稅 是服務欄
2023-04-10
你好在服務不動產里面的。
2022-07-06
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