你好,7月份改成按季度申報(bào)了,你10月份的時(shí)候登錄電子稅務(wù)局申報(bào)就是了?
老師,早上好!請(qǐng)教一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),從成立開始就沒(méi)有核印花稅,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中沒(méi)有申報(bào)印花稅的界面,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況怎么處理呢?
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過(guò)電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來(lái)我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁(yè)面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒(méi)有印花稅了,這是怎么回事?
原本要交29.4印花稅,因登陸電子稅務(wù)局點(diǎn)了留抵退稅的留底,直接抵減了,沒(méi)有要交稅,但是申報(bào)的印花稅表還是29.4,這個(gè)29.4上月計(jì)提過(guò),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
以前印花稅直接登陸電子稅務(wù)局,未申報(bào)的界面會(huì)有,這個(gè)月開始怎么沒(méi)有了,請(qǐng)問(wèn)我該去哪里報(bào)印花稅
請(qǐng)教一下,印花稅要怎么申報(bào),按次申報(bào),我接手上一任會(huì)計(jì)的,她說(shuō)從去年11月開始稅種里面沒(méi)有印花稅,一直沒(méi)有申報(bào),讓我今年11月份去找專管員重新核定,我這個(gè)月打了稅務(wù)服務(wù)熱線,說(shuō)按次報(bào)不需要核定,那我這印花稅要怎么申報(bào)。
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
一般納稅人和小規(guī)模都是按季嗎?
你好,是的,印花稅是這樣的