你好;? ? 1. 是的。 就是可以計入主營業務成本 - 設計服務費 來開票即可? ?
老師,我是黑龍江的建筑業,請問當地政策關于建筑業epc總承包是怎么規定的?合同簽的承包人有我們施工方和設計單位兩個單位名稱,但是沒有約定付款和發票方式,實務中里面設計部分設計費是由我們施工牽頭人付給設計單位的,甲方把含設計費的工程總額全支付給我們施工方了,設計單位給我們開6%專票,那么我們給甲方是全部按9%開建筑服務發票,還是設計部分按兼營開6%發票給甲方?
老師:您好!我們公司屬于園林設計小規模(小微企業)屬于季報。有時會將設計業務委托其他公司設計,對方開票給我公司,我公司付款,我公司就將這個做為我們的主營業務成本。去年12月份我們委托其他公司設計,支付了20多萬的設計費用,但一直沒有收到對方公司發票,當時沒做暫估成本處理。這個月會計查到這筆款項沒有開具發票,便聯系對方開票。這個月如果收到對方公司的設計費發票,是否可以做為這個月的主營業務成本入賬?
老師,我有一個去年的設計施工一體化的總承包項目,當時甲方說讓設計費開給我們施工企業我們開票給甲方,現在要付尾款了,甲方又不同意了,非要設計公司開票給他們,現在設計公司要求我退票給他們,他們錢退回來,可是去年發票已經做進項目成本,那我把發票退給他,發票是專票,去年也認證抵扣了,那賬我要怎么調整,還有20年的匯算清繳報表怎么調整
老師,我們建筑公司,接到的工程然后分包出去,另一個公司給我們開了工程發票,我們做賬是不是借主營業務成本貸應付賬款。
老師,我們是做設計的公司,平常開出去的是設計類的發票。想問下,有時候我們接到的甲方給的設計工作,開了發票給甲方。然后把業務分包給了乙方。乙方給我們開設計的發票,這樣乙方給我們的發票,可以直接做我們的成本嗎,是算材料 還是算主營業務成本下的明細哪個成本呢。設計公司的主營成本應該是人工,和分包款吧,沒啥主營成本了吧
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那設計公司的成本就是人工,和設計服務費了是吧,還有其它的一些費用,沒有啥成本了吧。購買的一些原材料 算嗎?
?你好1. 是的。? ? ?材料費? 是算的; 比如設計過程中會用到 設計材料; 這個說得過去做成本的??
那是計入主營成本——材料,還是計入,主營成本—設計服務費?如果材料不多的情況下?
?你好 ; 設計服務費來考慮的??主營成本—設計服務費