你好同學(xué),可以的,沒問題
老師好: 老板在小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)房地址開餐飲店,工商局不允許在此地址注冊餐飲服務(wù)類的公司,老板就找關(guān)系在此地址注冊了個(gè)體戶(A),然后再以此地址注冊一個(gè)餐飲管理有限公司(B),A和B的法人是同一個(gè)人,從此A交給B來打理,A發(fā)生的經(jīng)營收入都打款到B公司賬戶,給客人開的餐費(fèi)發(fā)票戶頭都寫B(tài)公司,以后所有的收入、成本、費(fèi)用等發(fā)票都開B公司的戶頭,個(gè)體戶A就是個(gè)空殼,不做賬,每次都零申報(bào),只做B公司的賬,這樣可以嗎?有啥風(fēng)險(xiǎn)?
老板開了一個(gè)餐飲公司,開好了公戶還沒有使用,他打算把他的其他三個(gè)餐飲店的收入支出通過公戶來管理,其他三個(gè)餐飲店都是個(gè)體戶,如果轉(zhuǎn)入公戶,其他三個(gè)餐飲店收入支出轉(zhuǎn)入餐飲店,我該如何做賬?可不可以借庫存現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入?
一個(gè)剛開的個(gè)體餐飲店,由于成本支出比較大,稅務(wù)局給核的查賬征收,不能做核定征收,餐飲店的收入有支付寶、微信、美團(tuán)、抖音、信用卡幾個(gè)不同渠道的來源,查賬征收開了對公賬戶,如果只把抖音帶來的收入和對公賬戶捆綁,其他的收入走私人賬戶,這樣可以么
你好,老師, 老板拿回很多餐飲票那些,公司沒有支付,都是老板自己去外面吃飯的,外賬可以直接做:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待,貸:其他應(yīng)付款-老板,還是分兩筆做:先借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款。再轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待好呢
老師您好:我們公司是餐飲行業(yè),有一個(gè)店是深圳分公司。現(xiàn)在在深圳又開了其他門店,是注冊新的獨(dú)立核算公司。現(xiàn)在情況是:想把原來分公司門店過給新公司。如果不改變工商變更的話,可以用分公司給新公司簽代運(yùn)營協(xié)議嗎?有什么建議?
農(nóng)機(jī)商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個(gè)增值稅普通發(fā)票,怎么回事兒啊?那/銷項(xiàng)免了,那進(jìn)項(xiàng)是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對嗎?
房產(chǎn)稅是怎么計(jì)算的?房產(chǎn)稅的基數(shù)是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個(gè)田海,怎么也去不掉
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補(bǔ)計(jì)提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計(jì)稅方式是什么?房產(chǎn)證計(jì)稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補(bǔ)計(jì)提24年12月工資的會計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年計(jì)提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補(bǔ)繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當(dāng)年報(bào)表就行了,其他年度不用動(dòng)。 補(bǔ)繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗(yàn)收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?