你好?可以直接做:借:管理費用-業(yè)務招待,貸:其他應付款-老板
老師,你好,我們公司有好幾個賬套,現(xiàn)在老板到我的建行卡轉入1萬元,備注費用,內賬我這筆款應計入哪個賬套里呢?以前是轉入一筆款,好幾個地方永,一會是招標公司,一會是零星工程 ,以前大部分都是招標的費用,所以計入了招標公司,別的地方再用的話,招標公司的賬務處理,借:其他應付款_老板,貸庫存現(xiàn)金,別的賬套收款,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應付款_老板,就是給老板掛往來
請問,房地產(chǎn)開發(fā)公司老板母親是法人,老板個人借給公司錢,這筆錢轉到法人私卡,用以支付各種費用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 收到借款時 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款——法人 支出時 借:各種費用 貸:庫存現(xiàn)金 公司兩套帳,白條暫不入外賬,外賬現(xiàn)金余額啥本來就是對不上的 還是不走庫存現(xiàn)金? 有支出直接記賬 借:某某費用 貸:其他應付款——法人
公司成立到現(xiàn)在都是支出沒有收入,因為籌備的項目比較大型,所以支出的差旅費和招待費等管理費用很多,在沒有收入的情況下,我只做一套賬(把有票的有來源的有白條的支出全部做進去)就可以了吧?因為股東也沒有認繳,現(xiàn)在公司支出的錢都是每個月用到了老板娘和老板才以借款名義轉入對公賬戶去支出的,那比如老板們不轉入對公,而是直接以個人現(xiàn)金墊支的費用可不可以直接這樣做: 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:其他應付款-XXX(股東)
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應付款-xx總
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬,當時公司賬面上沒有錢,老板用自己的私人賬戶轉賬10萬元,前任會計是這樣做賬務處理 借:管理費用-房租 21萬 貸:其他應付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉了5萬元,4萬元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬 貸:其他應付款-老板 5萬 那我支付房租時應該怎樣做呢?是借:其他應付款-老板 4萬 貸:銀行存款 4萬,對不對啊?
生產(chǎn)渠道營運資金周轉期為負值的原因
個體戶查賬征收,賬上一年的經(jīng)營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
交的養(yǎng)老保險訂方向,應該是哪里的
老師您好,開票現(xiàn)代服務,藝術裝置,成本票能有些什么合適,謝謝老師
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
在25年做了以前年度損益調整的收入,可以更正24年增值稅報表,不更正24年季度企業(yè)所得稅報表嗎?直接做匯算清繳
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
公司有個同事用自己的賬戶轉賬押金給了客戶,后面退回是退到了公賬這個同事旗下沒有掛其它應收和其它應付
水利建設專項收入屬于稅收嗎?
好的 謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!