你好! 1.收款時 借銀行存款 貸預收賬款 2.開票時 借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
老師好,4月份記賬有未開票收入,并且已經申報了未開票收入,5月份開票了,那么記賬應該怎么記,要把4月份記得未開票收入負數沖掉嗎?
老師您好,請問我的負數發票開在6月1日,相對應的正數發票開在5月31日,正數發票5月份已入賬,負數發票可不可以放在一張憑證入賬,紅字信息表是5月31日,謝謝老師
老師,您好。5月有一筆未開票收入,5月已經付款入賬,7月補開了發票,該怎么做賬啊,謝謝老師。
老師您好,22年7月一批配件已開票入賬,10月份業務員和供應商都糊涂了又開了一次發票入賬,現在12月份才發現,之前的都已經入賬裝訂成冊,請問12月應該如何做賬務處理?謝謝
老師,你好!5月購買商品,貨已入庫,款已付,票未到!我做了暫估,借:庫存商品—暫估 貸:銀行存款 6月票到了,我是把5月憑證紅沖,那正確的分錄應該怎么寫啊?謝謝!
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
5月已經做了收入了,說是不用開票,7月又補開了發票,
好的, 5月未開票確認收入并收款 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
7月 先沖減未開票收入 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) (金額用負數表示)
然后再根據發票做賬 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
收到,謝謝老師。
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝