你好,7月開具發(fā)票,應當申報增值稅的,可以對之前零申報的報表做更正處理。
老師,請教個問題,就是我們在6月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報表中做無票收入申報了,但我們在7月份把6月份收到的款項開具發(fā)票了,在申報7月申報表的時候該怎么填報吶?
公司7月份的增值稅已經(jīng)申報過了,今年出納去稅局增量發(fā)票核定了新的稅種租賃業(yè)務,然后把租賃業(yè)務票增量在了7月份,準備8月份開租賃發(fā)票。那本月需要就7月份的稅費重新報嗎
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數(shù)!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們?nèi)バ薷模⌒薷暮?,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現(xiàn)在增值稅未負數(shù),這個負數(shù)增值稅我怎么做帳,調(diào)整到哪里去呢?
老師,在7月份的時候做了稅務遷徙,然后當時把7月份的增值稅做了零申報,在7月份也有開發(fā)票出去,那現(xiàn)在這個增值稅我還要報嗎
老師,為什么無法查明的現(xiàn)金盤虧2萬元,是借記管理費用呢?發(fā)生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個營業(yè)外支出,今年做的時候,是更正去年的報表還是把它當今年的支出???去年的匯算清繳已經(jīng)做了。
常規(guī)的企業(yè)都需要報哪些稅
老師好!請問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據(jù)的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業(yè)務費,這樣分錄怎么寫
老師,我在抵扣進項的時候你系統(tǒng)里現(xiàn)在的稅款所屬期應該是7月,我的系統(tǒng)里進去就是8月,這是什么情況呢
稅費申報及繳納里面有“更正申報”,從這里進去更正之前申報的7月申報表。
那個已經(jīng)更正了,當時申報的時候沒有申報進項稅額跟銷項稅額,現(xiàn)在我要抵扣發(fā)票的時候,屬期就不對
那你先將增值稅申報表作廢,要等一段時間,申報系統(tǒng)后臺一般會自動關聯(lián)勾選平臺,等一段時間后,再進勾選平臺看所屬期有沒有發(fā)生變化
這個申報表只能更正,不能作廢,這樣可以嗎
申報表可以更正可以作廢的,你再找找看作廢的界面,它是彈出來什么提示說不能作廢嗎
不能作廢,只能更正
需要聯(lián)系稅務局工作人員,將情況告知,讓他們后臺幫你作廢。
那現(xiàn)在我已經(jīng)選了更正了,要怎么辦
選擇更正了沒關系,現(xiàn)在主要是作廢,讓勾選平臺里面的所屬期顯示成7月,聯(lián)系稅務局工作人員,讓他們后臺操作作廢掉申報表。
你把剛剛“不能作廢,只能更正”的提示發(fā)我看看
作廢那里就沒有這個申報表,只有更正那里有,然后我已經(jīng)點了更正了
已經(jīng)點更正沒有關系,需要聯(lián)系稅局工作人員操作,看他們能不能后臺作廢