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麻煩老師看看稅務(wù)師這道題目,進(jìn)行解釋,拜托了謝謝

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2022-08-04 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-04 18:05

您好,本題答案為ABDE 選項(xiàng)A,你按應(yīng)稅銷售額是不含增值稅的銷售額,增值稅屬于價(jià)外稅;選項(xiàng)B,稽查查補(bǔ)銷售額計(jì)入查補(bǔ)稅款申報(bào)當(dāng)月(或當(dāng)季)的銷售額,不計(jì)入稅款所屬期銷售額;選項(xiàng)D銷售服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算;選項(xiàng)E,納稅人偶然發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)的銷售額不計(jì)入年應(yīng)稅銷售額,因?yàn)槟陸?yīng)稅銷售額涉及到納稅人類型的判斷,偶然發(fā)生的收入不能體現(xiàn)這個(gè)納稅人平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)下的狀況

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快賬用戶1809 追問(wèn) 2022-08-05 08:37

老師,那個(gè)選項(xiàng)b,可是補(bǔ)得之前的也是現(xiàn)在做賬呀,現(xiàn)在不是現(xiàn)在所屬期呢。這里提到的當(dāng)月是什么意思呢

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齊紅老師 解答 2022-08-05 09:28

舉個(gè)例子:某公司是一家從事商品零售的小規(guī)模納稅人,今年6月主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)公司進(jìn)行納稅評(píng)估,查補(bǔ)去年12月底一筆收入未記銷售收入,少計(jì)應(yīng)稅銷售額8萬(wàn)元,今年7月公司對(duì)這筆查補(bǔ)銷售額進(jìn)行了納稅申報(bào),上述公司查補(bǔ)的8萬(wàn)元銷售額應(yīng)計(jì)入今年7月的銷售額,在連續(xù)不超過(guò)12個(gè)月的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額達(dá)到80萬(wàn)元時(shí),按有關(guān)規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一般納稅人資格認(rèn)定。

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快賬用戶1809 追問(wèn) 2022-08-05 09:59

稽查查補(bǔ)銷售額計(jì)入查補(bǔ)稅款申報(bào)當(dāng)月(或當(dāng)季)的銷售額;老師你舉得例子,能解釋對(duì)應(yīng)解釋下這句話是什么意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-05 10:56

上述例子是7月進(jìn)行補(bǔ)稅申報(bào)即表示7月就是查補(bǔ)稅款申報(bào)當(dāng)月,所以查補(bǔ)的銷售額就計(jì)入7月

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您好,本題答案為ABDE 選項(xiàng)A,你按應(yīng)稅銷售額是不含增值稅的銷售額,增值稅屬于價(jià)外稅;選項(xiàng)B,稽查查補(bǔ)銷售額計(jì)入查補(bǔ)稅款申報(bào)當(dāng)月(或當(dāng)季)的銷售額,不計(jì)入稅款所屬期銷售額;選項(xiàng)D銷售服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算;選項(xiàng)E,納稅人偶然發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)的銷售額不計(jì)入年應(yīng)稅銷售額,因?yàn)槟陸?yīng)稅銷售額涉及到納稅人類型的判斷,偶然發(fā)生的收入不能體現(xiàn)這個(gè)納稅人平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)下的狀況
2022-08-04
您好!這個(gè)應(yīng)該是abd, 選項(xiàng)C,增值稅起征點(diǎn)的適用范圍限于個(gè)人,不包括登記為一般納稅人的個(gè)體工商戶; 選項(xiàng)E,適用增值稅差額征收政策的增值稅小規(guī)模納稅人,以差額前的銷售額確定是否可以享受10萬(wàn)元以下免征增值稅的政策。
2022-08-04
如果是專門從事二手車交易的公司銷售二手車,按0.5%的征收率征收增值稅。630/1.005%*0.005=3.13
2022-08-03
你好同學(xué) 計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅=15*(1+20%)*13%+2*9%+16.2*13%=4.63
2022-08-05
你好應(yīng)交增值稅的計(jì)算是3100/1.05*5%=147.62萬(wàn)元
2022-11-17
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