你好,題目的具體要求是做什么
(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)原木40噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款56萬(wàn)元,另支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)用5萬(wàn)元,取得一般納稅人運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票;原木驗(yàn)收人庫(kù)后,又將其運(yùn)往A加工地板加工廠加工成未上漆的實(shí)木地板,取得A加工廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅0.78萬(wàn)元,甲實(shí)木地板廠收回實(shí)木地板時(shí)A加工廠代收代繳了消費(fèi)稅(?A加工廠無(wú)同類實(shí)木地板的銷售價(jià)格)。
甲實(shí)木地板廠為增值稅一般納稅人,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)原木30噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款42萬(wàn)元,另支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額2萬(wàn)元;原木驗(yàn)收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往乙地板廠加工成未上漆的實(shí)木地板,取得乙廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)8萬(wàn)元、增值稅1.04萬(wàn)元,甲廠收回實(shí)木地板時(shí),乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅(乙廠無(wú)同類實(shí)木地板銷售價(jià)格) 問(wèn):甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅是多少?
甲實(shí)木地板廠為增值稅一般納稅人。2022年3月初,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)木材30噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款40萬(wàn)元,另外支付運(yùn)輸費(fèi)用4萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的普通發(fā)票。木材驗(yàn)收入庫(kù)后,甲廠又將其全部運(yùn)往乙地板加工廠加工成未漆飾地板(乙廠沒(méi)有同類價(jià)),取得乙廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅1.30萬(wàn)元。3月20日,甲廠收回素板時(shí)乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅。同月,甲廠將委托加工收回的素板全部用于連續(xù)生產(chǎn)漆飾實(shí)木地板,并全部銷售出去,取得不含稅銷售額300萬(wàn)元。(實(shí)木地板增值稅稅率13%;消費(fèi)稅稅率為5%。)計(jì)算3月甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅以及3月甲廠銷售漆飾實(shí)木地板應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
請(qǐng)問(wèn)老師,員工開(kāi)個(gè)人名字的航空發(fā)票能報(bào)銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請(qǐng)老師講解一下。
小規(guī)模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開(kāi)普票免稅,如果有部分客戶要求開(kāi)專票的話,還能開(kāi)免稅嗎?小規(guī)模納稅人,可以給一部分客戶開(kāi)普票,給一部分客戶開(kāi)專票嗎?如果這樣開(kāi),這些本來(lái)可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會(huì)考過(guò)一門可以抵繼續(xù)教育嗎?
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊到最后一個(gè)月,應(yīng)該如何做賬,有凈殘值
老師,我們公司請(qǐng)外部人做ISO,交通費(fèi)未列入合同,那交通費(fèi)是不是不能稅前扣除
老師個(gè)稅APP申報(bào)個(gè)稅,點(diǎn)簡(jiǎn)易申報(bào),怎么收入為0呢,其實(shí)是在公司申報(bào)個(gè)稅的有工資的。按收入為0申報(bào),沒(méi)問(wèn)題吧。以前自動(dòng)跳出收入,現(xiàn)在都為0。是不是要標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。表評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)為不得存在,有兩家投標(biāo)單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒(méi)寫承諾,這個(gè)算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調(diào)改造費(fèi) 一般計(jì)入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開(kāi)票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺(jué)特沒(méi)意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開(kāi)票。我來(lái)就是來(lái)學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。我應(yīng)該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實(shí)操經(jīng)驗(yàn),我怎么可以學(xué)到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點(diǎn)工作
計(jì)算該廠被代收代繳的消費(fèi)稅。
計(jì)算該廠被代收代繳的消費(fèi)稅。 (56*0.91%2B5%2B6)/(1-消費(fèi)稅稅率)*消費(fèi)稅稅率
我不理解,0.91是啥
9是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
哈哈哈哈哈
我真的會(huì)鞋
問(wèn)題明白了就可以的這里
組成計(jì)稅價(jià)格=[56×(1-10%)+5+6]÷(1-5%)=64.63(萬(wàn)元) 被代收代繳的消費(fèi)稅=64.63×5%=3.23(萬(wàn)元)
這個(gè)是正確答案
我抵扣率按照9%計(jì)算的這里
可以上一個(gè)答案里,他算進(jìn)項(xiàng)稅額是按照56*10%計(jì)算的,也就是說(shuō)56萬(wàn)是不含增值稅的,那么我只能可是為啥第二問(wèn),算消費(fèi)稅又是要扣掉抵扣率呢,我只們猜他自己搞了一個(gè)損耗率,雖然題目沒(méi)給
56是含稅的,這里是收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)的發(fā)票,加計(jì)扣除1%
你完全沒(méi)懂
沒(méi)看懂你的意思這里
我知道農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣啊
你提問(wèn)的是代扣代繳的消費(fèi)稅