你好,可以多認(rèn)證一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)稅額也是正常的。
老師,公司從2020年6月做了一般納稅人登記。一直到現(xiàn)在還沒有開銷項(xiàng)發(fā)票出去。 但是從去2020年7月到現(xiàn)在陸續(xù)收到一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可抵扣的稅額3000多元,不過這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直沒有認(rèn)證,請問這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下月還能不能認(rèn)證抵扣?
我們公司要注銷了,還有一些進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣辦, 這些發(fā)票還需要認(rèn)證,不抵扣嗎?謝謝
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師好,我們是新公司采購了一些設(shè)備有進(jìn)項(xiàng)票沒抵,這個(gè)月有銷項(xiàng)了需要抵扣了,我剛計(jì)算了下發(fā)票金額與銷項(xiàng)稅額有一點(diǎn)差異,不可能一模一樣抵掉,可以多認(rèn)證一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師您好,想問一下,我上個(gè)月有留抵稅額,這個(gè)月也有進(jìn)項(xiàng)票,但留抵稅額足以抵扣我這個(gè)月的銷項(xiàng)了,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票可以不勾選認(rèn)證嗎
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
那會有留底額了,現(xiàn)在政策只要有留底就要退稅了,這樣不會有風(fēng)險(xiǎn)吧?
有的地區(qū)稅務(wù)局也是會讓納稅人自動選擇是退稅還是在近期快速消化進(jìn)項(xiàng)稅額的,如果你有這個(gè)擔(dān)心,也可以計(jì)算好進(jìn)項(xiàng)稅額,繳納一點(diǎn)增值稅。
好的,那我還是少認(rèn)證一些,8月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)與7月開票銷項(xiàng)抵扣吧?
是的,8月征期前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是所屬期7月的進(jìn)項(xiàng),與7月開票銷項(xiàng)進(jìn)行抵扣。