您好 請問是一般納稅人期間取得的嗎
老師,公司從去年7月份成立到現在一直沒有收入沒開出一張發票,這期間有收到一些進項專票,等開出銷項發票,這個具體的分哪些步驟會計分錄怎么做?
老師,公司從2020年6月做了一般納稅人登記。一直到現在還沒有開銷項發票出去。 但是從去2020年7月到現在陸續收到一些進項發票,可抵扣的稅額3000多元,不過這些進項發票一直沒有認證,請問這些進項發票下月還能不能認證抵扣?
我們公司是一般納稅人2019年實行簡易征收,之前一直未抵扣進項稅,在今年6月有一般計稅項目,可以抵扣進項稅,但是我在系統里面查詢到201920202021這三年還有些專票,請問這些發票是勾選不抵扣嗎,還是怎么處理
老師,我們公司今年6月到現在的進項一共8000元,沒有收入沒有銷項,發票也沒有勾選,我把這些進項做到應交稅費_待認證進項稅科目了,如果明年還是沒有銷項,進項就這樣一直不勾選,并做到待認證進項稅科目?沒問題吧?
一般納稅人公司,正在建設,還沒有領稅控盤,從沒有實現過收入,也沒有對外開過發票,但是前期投入的費用,收到的進項發票有很多,都未進行認證抵扣,將來企業開始開票了,這些進項可以認證抵扣的對吧?老師
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
是的,是在一般納稅人期間取得的。我才入門做會計,不知道這個專票取得后抵扣該做哪些工作?怎么進行賬務處理?
請問收到發票的時候沒有寫分錄么 這些進項發票一直沒有認證,這些進項發票下月還能認證抵扣
收到發票的時候這樣寫分錄的: 借:原材料 應交稅費—待認證進項稅 貸:銀行存款 這些進項發票到現在還一直沒有認證的。 專票取得后抵扣該做哪些工作?怎么進行賬務處理?
抵扣的話 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費—待認證進項稅 進入增值稅綜合服務平臺勾選認證 提交 確認后在附表二抵扣
當月沒有銷項發票的話進項發票也是可以當月認證然后留抵下月抵扣的嗎?也可以留著后續有銷項的那月再認證抵扣嗎?
是的 這樣理解正確的