同學你好 計入營業外支出吧
老師,我們是農業企業,租賃村里的土地做種植,土地流轉的費用直接付給村里,村里付給農民,然而村里不能給我們開發票,只能給我們開非稅收據,請問能入賬嘛?村里應該給我什么樣的票據我們才可以做土地租賃成本啊?
老師你好,我們廠砌廠房,租村里房子放東西,我們從公賬轉賬給村里,我問過老板,沒有發票,村里開的收款收據4萬,請問老師怎么做賬?
老師你好,我們是個人獨自企業,砌的新廠房,老板告訴我說是擴建廠房,開的工程票全是老廠開票資料,做的在建工程全是老廠賬上,昨天有告訴我說新的廠房重新起的什么有限公司?說老廠投資40%股份到新的有限公司里面,現在辦新廠房產證,從老廠轉賬到新廠上辦房產證錢?請問老師,新廠公司固定資產就沒有,因為在建工程做到老廠里面啦?請問老師,新廠公司賬怎么做呀??
老師你好,我們砌的廠房,我們是獨資企業,開的發票全是老廠抬頭等于發票開到老廠里面啦,現在砌的廠房準備把老廠設備搬到新廠,現在注冊新的公司,老板說我們老廠投資股份到新的注冊公司,就是說新注冊公司是租的,因為新廠什么發票都沒有,唯一就是房產證是新公司抬頭,其他的什么都沒有,請問老師新注冊公司怎么做賬呀?說注冊公司是租的?急急急
老師你好,我們老廠擴建,老板把所有工程票開到老廠里,說租給新廠公司,后來辦房產證辦的新廠名字?我說,不好租呀?賬沒辦法做,不能自己房子租給自己,不合常規呀?后來我有問他,他說,我把新的廠房賣給新辦的廠房公司?請問老師,這個賬怎么做呀?急急
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
老師,請教一下,為什么計入營業外支出呀?能解釋一下好么?
因為沒有發票不能稅前扣除
老師,因為租村里房子,相當于給村里租金,轉賬給村里就是租金呀?村里開不出來發票?
同學你好 但是還是沒有發票
老師,是的
就因為沒有發票所以不能稅前扣除
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝