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上年計提了壞賬損失10萬,并在當年核銷了應收賬款10萬,所以匯算時資產損失10萬都稅前扣除了,然后今年審計后發票重開所以不存在這個應收賬款10萬了,就修改了去年的匯算調增了這個10萬并補稅。那今年做賬借應收賬款-貸壞賬損失,然后借壞賬損失,貸資產減值損失,,,那這個貸方的資產減損該怎么處理呢,因為有減少成本了

2022-08-04 01:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-04 04:45

您好,貸壞賬準備即可

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快賬用戶1371 追問 2022-08-04 08:47

借 應收賬款貸壞賬準備我知道 但是壞賬準備無余額 還是要結轉到資產減值損失 那不是又減少成本多交稅了 可我已經調整匯算交過稅了

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齊紅老師 解答 2022-08-04 08:56

您好,那您可以做納稅申報表更正

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您好,貸壞賬準備即可
2022-08-04
你好,上邊分錄合起來是 借銀行存款 貸壞賬準備 當然不影響損益
2021-08-28
是的,是這樣填列的
2022-05-24
你好 這個沒關系 以后繼續做就可以不計提了
2020-11-06
同學你好,24年時分錄應該這么做。 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:壞賬準備。 對于這一筆業務來說,其實是不涉及信用減值損失的,因此,2024年申報時,沒有可調整項目。 但是,如果說,年末時不打算再計提壞賬損失了但是,賬上 壞賬準備還有余額,因此,做了 借:壞賬準備 貸:信用減值損失 在這種情況下, 納稅報表要做調整,此時是凋減。
2025-02-19
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