同學,您好。 借:其他應付款-業主名稱(原來的那邊保證金沖銷) 貸:預收賬款 -業主名稱或者房號 (明年的物業費) 其他應付款-員工墊付(你個人墊付的部分)
您好老師,我司為物業管理公司小規模納稅人,10月份收到業主們交來采暖費含稅150000元,物業管理費含稅130000元,請問會計分錄怎么做,還有申報增值稅時減免稅表怎么填寫呢?
老師,請教您一個問題,物業公司還沒正式交房但是開始交房有收入產生,主要有如下收入產生: 預交半年管理服務費 門禁可視對講系統 燃氣開戶、點火費及設施費 裝修垃圾集中清運費 裝修保證金業主 裝修保證金(裝修公司) 本體維修金(交房管局)我該怎么做賬,我們是小規模納稅人,10月還沒交房的話如何報稅吶?
老師!我們是物業公司,有個業主交費294元,但他給我們公戶轉了300元,之后我們出納拿他個人的現金付給業主,隨后又從公戶給他自己轉了6元,這樣可以嗎?多收的6元賬務處理怎么做呢
老師 你好 我們公司是一般納稅人,不動產租賃為主營業務收入,那么可以將收入分一部分到小規模納稅人這個公司去 做管理費收入?
老師,我們是一家小物業公司,幾十戶人每次業主交物業費,都不要發票,然后收到的現金也沒有開收據,收到這部分的物業管理服務費我為了做賬自制業主明細多少平方多少錢的清單,做收入交稅,這樣的附近合規入賬嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊