您好,這個是這樣的,2%2B10/100=2.1
某企業為增值稅一般納稅人,2018年6月采購商品一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為48000元,款項用銀行存款支付,商品已驗收入庫,另支付保險費10000元。不考慮其他因素,該企業采購商品成本多少? A310000 B348000 C358000 D300000
2.某商貿企業為增值稅一般納稅人,從事商品批發、零售業務。2020年5月 2.某商貿企業為增值稅一般納稅人,從事商品批發、零售業務。2020年5月有關業務 (2) 從國內采購商品,取得開具的增值稅專用發票上注明金額60萬元、稅額7.8萬 元;購貨過程中發生運輸費用,取得一般納稅人開具的增值稅專用發票,注明運費金額4萬元;從國營農場購進免稅水果用于銷售,支付收購金額22萬元,開具合法收購憑證;購入運輸服務,將該批農產品運回企業,取得增值稅專用發票,注明運費金額1萬元。入庫后,將該批農產品10%用于職工食堂。 2) 計算業務(2)的進項稅轉出金額
某企業為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,1月有關生產經營業務如(1)銷售甲商品給某商城,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元。另外收取商品的送貨運輸收入5.8萬元(2)銷售乙商品,開具普通發票,取得含稅收入29萬元。(3)采取以舊換新方式銷售丙商品,新商品不含稅價款為10萬元,舊商品折抵貨款2萬元(4)購進貨物取得增值稅專用發票,并通過驗證,注明支付貨款80萬元,進行稅額128萬元。另外,支付購貨運輸費用66萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票支付收購價30萬元,支付運輸費用55(5)向農業生產者購進農產品一批用于生產萬元。取得運輸公司開具的增值稅專用發票。本月將購進農產品的20%用于本企業職工福利要求,計算該企業1月份應繳納的增值稅
某企業為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,1月有關生產經營業務如(1)銷售甲商品給某商城,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元。另外收取商品的送貨運輸收入5.8萬元(2)銷售乙商品,開具普通發票,取得含稅收入29萬元。(3)采取以舊換新方式銷售丙商品,新商品不含稅價款為10萬元,舊商品折抵貨款2萬元(4)購進貨物取得增值稅專用發票,并通過驗證,注明支付貨款80萬元,進行稅額128萬元。另外,支付購貨運輸費用66萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票支付收購價30萬元,支付運輸費用55(5)向農業生產者購進農產品一批用于生產萬元。取得運輸公司開具的增值稅專用發票。本月將購進農產品的20%用于本企業職工福利要求,計算該企業1月份應繳納的增值稅
某企業為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,1月有關生產經營業務如(1)銷售甲商品給某商城,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元。另外收取商品的送貨運輸收入5.8萬元(2)銷售乙商品,開具普通發票,取得含稅收入29萬元。(3)采取以舊換新方式銷售丙商品,新商品不含稅價款為10萬元,舊商品折抵貨款2萬元(4)購進貨物取得增值稅專用發票,并通過驗證,注明支付貨款80萬元,進行稅額128萬元。另外,支付購貨運輸費用66萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票支付收購價30萬元,支付運輸費用55(5)向農業生產者購進農產品一批用于生產萬元。取得運輸公司開具的增值稅專用發票。本月將購進農產品的20%用于本企業職工福利要求,計算該企業1月份應繳納的增值稅
請問老師現金流量表期末余額一定要等于負債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業成本,包含管理費用和其他費用嗎?
你好老師U8財務系統改去年數據,反結賬,今年的賬不會變動吧
以前年度主營業務成本少歸集,以后年度怎么調整?
老師,勞務分包再專業分包給勞務公司可以嗎
小規模最好給對方開普票 ,一般納稅人給我們小規模開專票和普票有區別嗎?
你好!老師 發現第一季度有一個數據錯了,可以修改嗎?報表可以修改嗎?
公司是助貸機構,給銀行推薦的客戶放款,后續每期還款有服務費,已經放款的人員可以計算出截止到還款完一共應收多少服務費,怎么在報表上體現這些后期應收服務費,能用應收賬款來體現么
從美國購買代碼,我司用交增值稅嗎?
老師,公司的自有項目的人工費直接計入“主營業務成本—項目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也這樣記嗎?我還在建賬
你好有些看不懂可否用文字敘述
看不懂的是單位成本,還是說什么?
就是計算的公式
您好,單價,然后帶上采購每件的費用