您好 請問收到分包發票了嗎
請問老師,我們是建筑業一般納稅人,沒有簡易計稅項目,那么表三我們需要填嗎?12366說我們要填表三我紅框的這列,可以扣除分包款,那這樣的話表三的數字填列后還要同時體現在表一和主表上的什么地方呢
老師請問一下我們是建筑行業,現在要跨區域。合同已經簽了,9月也收到對方的預付款了,但是我們沒有開票給對方。請問老師我們9月需要做預繳嗎?
老師,請問一下我們是建筑業的 有外經證使用3%的簡易計稅,我們現在需要外地預繳,我們的合同進度款是147737.43。現在需要預繳,怎么填數啊,還有那個扣除金額
老師,還有一個補充問題,就是我們項目在武漢,但是我們公司在長沙,跟中建五局(也在長沙)簽的合同,這樣也需要辦理外經證,在異地預繳稅款嗎?
老師,請問工程企業在外地需要預繳個人所得稅,請問在外地的時候稅務局沒有要我們預繳個人所得稅的,回本地還需要繳納嗎?本地是按照正常的工資薪金申報,代扣代繳的,外地預繳按照開票總金額還是不含稅金額的多少預繳啊?
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?
沒有的老師
沒有收到分包發票 那沒有分包扣除 銷售額填147737.43
預征稅額自動帶出數據 147737.43/1.03*0.03=4303.031942
好的謝謝老師,我填一下 銷售額含稅直接填不用踢稅對吧
銷售額含稅直接填不用剔稅 是的