你好,已經開始施工的話需要的。
老師請問一下我們是建筑行業,現在要跨區域。合同已經簽了,9月也收到對方的預付款了,但是我們沒有開票給對方。請問老師我們9月需要做預繳嗎?
老師好,我們和一個集團公司的子公司簽訂了工程合同,也收到了預付款,但是因別的原因合同取消了,我們要給對方退款,但是對方要求我們把錢退到另一個子公司,請問這樣做有沒有稅務風險?
老師,請問一下,跨區域勞務,現在已經完工了,我們也開專票給對方,但沒有辦理跨區域涉稅事項報告,請問要如何處理
老師,我們是跨區域去外地經營,目前合同還沒下來但是甲方要我們先開發票,這樣會有什么問題嗎?如果我們本月需要預繳稅款但是沒有合同和外管證需要怎么辦呢?
我們8月支付了一筆款項,對方也已經開票,但現在因為一些原因需要退一部分款項給我們,我們已經在11月開出了紅字信息表給對方,但對方在11月并沒有開紅字票。現在想問的是我們在11月要進行賬務處理嗎?因為在我們的增值稅申報表上已經看到這筆數據了。
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
哦哦,9月1號開始的。那第三季度的所得稅也要需要預繳?
你好,對的是的,是這么做的。
那請問老師這個所得稅怎么預繳?因為才剛剛開始,我們預收了10萬。成本費用什么的票據都還沒開,也沒給對方開票。
你好,你是一般計稅的嗎?一般納稅人嗎?如果是的話,10萬除以1.09乘以0.2%,有分包的可以減去分包款。
是一般計稅,一般納稅人。應該沒有分包。都是自己做。我們主要是安裝水電,然后可能會買點材料,比如水管、配件,電線、開關什么的。后期開票70%開這些材料的票,30%開人工票。材料是開9%,人工是3%?
你好,是包工包料的嗎?
這樣的情況算包工包料嗎?我以前沒有接觸過建筑行業。不懂,但是有些東西又是甲方買的。有些我們買的
你好,這種屬于包工包料的。
那我們這個材料怎么開票?
你好,直接都開建筑服務*某某工程就可以。
不用開明細嗎?比如電線多少卷,多少一卷等等。這個直接就按9%開?
好不需要開明細的。
好的 ,那這個材料費只能靠9%,然后人工也是建筑服務*某某工程嗎?人工開3%?
你好,你不是材料70%嗎?
是的 我的意思是70%的材料開票的點是9%
如果是包工包料的事的,9%的。
包工包料按照9%開發票
那人工是單獨開3%嗎?
你好,包工包料的一塊兒開工程款,如果你們是清包工的,可以開3%簡易計稅。