學(xué)員你好,不調(diào)整數(shù)據(jù),調(diào)整入庫單價(jià)
材料已經(jīng)入庫,但是發(fā)現(xiàn)有問題,扣供貨商貨款,對(duì)方發(fā)票就把扣款沒開,這樣該怎么做分錄?
材料已經(jīng)入庫,但是發(fā)現(xiàn)有問題,扣供貨商貨款,對(duì)方發(fā)票就把扣款沒開,這樣該怎么做分錄?主要是我司的入庫單是已經(jīng)做賬,并且是實(shí)數(shù),減少不了
老師:請(qǐng)問一下,就是我們采購原材料已經(jīng)入庫,并且我們付款給供應(yīng)商了,但是發(fā)票還沒有收到。這個(gè)目前狀況要怎么做分錄呢?
我現(xiàn)在,倉庫已經(jīng)收到了貨物,但資金問題只支付了部分貨款,對(duì)方開票也是按照支付的部分貨款額開的,這樣一來隨票的入庫單該怎么搞(入庫單金額大于發(fā)票金額)是要重新寫一張跟發(fā)票金額、內(nèi)容一樣的入庫單嗎
老師,單位因庫房管理問題,有些材料來貨沒有單據(jù)就沒有入庫,但貨款已付,現(xiàn)在幾年下來就積攢一些應(yīng)付賬款都顯示負(fù)數(shù),實(shí)際是已經(jīng)來貨并已消耗完了,這個(gè)應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)直接做營業(yè)外支出可以嗎,還是怎么處理好
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
調(diào)整成對(duì)方開發(fā)票的金額?然后做到入庫和實(shí)際一致?是這樣理解嗎?老師
是的,你的理解完全正確