你好!你可以把剩余的部分,暫估入庫
老師,我們是商貿(mào)公司,6月—8月進了幾批貨,但是入賬時我都按照無發(fā)票,憑借入庫單和付款申請單入庫存商品了,沒有掛預(yù)付賬款,今天收到了3張發(fā)票,有兩張發(fā)票上的金額是把7—8月的進貨費在里面含著呢,加上稅費金額大于我們之前實付的,6月—7月的憑證都裝訂了,現(xiàn)在最簡單的賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
預(yù)付款:對方開來的發(fā)票有一部分已經(jīng)開過票了,屬于多開發(fā)票,但是對方不愿意重新開正確發(fā)票,那我方應(yīng)該怎么入賬比較規(guī)范?1,直接按實際支付金額入費用,多開部分不理?2,先按發(fā)票金額入費用,這樣預(yù)付賬款有個貸方余額,轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入?
老師,想請問,我們?nèi)ツ暧幸慌浳镆呀?jīng)發(fā)出,未簽訂合同,未結(jié)款,只有本單位自制的出庫單,出庫單上有發(fā)貨數(shù)量金額,到現(xiàn)在沒有開具發(fā)票,對方已收貨,但是未索取發(fā)票,在考慮退貨當中,那這筆銷售,應(yīng)該是在去年確認收入還是今年開具發(fā)票的時候確認收入呢
采購一批商品,全部錄了采購入庫單,發(fā)些一些商品破損,這些商品入了采購退貨單,對方按全部商品開的發(fā)票過來,和供應(yīng)商那邊協(xié)商,發(fā)票不重開,金額也不退給我們,他補貨給我們,補同樣價值的商品給我們,但是來貨單的單價金額是0.01,現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理,業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么錄單,才能應(yīng)付賬款是正確的
我現(xiàn)在,倉庫已經(jīng)收到了貨物,但資金問題只支付了部分貨款,對方開票也是按照支付的部分貨款額開的,這樣一來隨票的入庫單該怎么搞(入庫單金額大于發(fā)票金額)是要重新寫一張跟發(fā)票金額、內(nèi)容一樣的入庫單嗎
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費用,但是發(fā)票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來的時候借:費用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業(yè)所得稅申報時自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發(fā)費用金額 還是等于加計扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個專票我要怎么處理?賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?對應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點報損,分錄借:待處理財產(chǎn)損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業(yè)外支出10萬,貸:待處理財產(chǎn)損益10萬,現(xiàn)在想恢復,低價銷售怎么做分錄,是借:待處理財產(chǎn)損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:待處理財產(chǎn)損益-10萬嗎
財政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務(wù)費,再把延保服務(wù)費付給廠家。然后廠家再給我們返點。應(yīng)該怎么做賬?
老師,中級會計固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時間超過正常信用條件分期支付時會有未確認的融資費用,在攤銷未確認融資費用時有時候計入財務(wù)費用有時候說會計入資本化,請問怎么區(qū)分計入這兩種的娜一種呢,如果計入資本化,能計入哪個科目呢麻煩老師解答下這兩個疑問
往公司交賬時是把貨物入庫單一次性全部交過去嗎
然后再帶著部分貨款的發(fā)票
你好!是的,就是這樣了
還有一種情況就是用發(fā)票額找入庫單,但多張入庫單的金額湊不出來發(fā)票上的數(shù)額,這種情況應(yīng)該怎么操作呢
你好!那就看哪個是對的了
可以按照發(fā)票上的貨物來寫入庫單嗎
你好!嚴格來說,應(yīng)該按實際寫
按實際的意思是按照來貨寫全了?那根據(jù)發(fā)票寫的還需要保管簽字嗎
你好!倉管收貨是要簽字的