您好!正規的做法是按實際的金額入賬了
建安業,預付賬款借方付供應商貨款金額,貸方收到發票金額,現在有一家供應商開來的專票比預付的借方金額要多,解釋為前幾年零星去拿貨沒有開票的金額,但是這個又沒有掛在這個供應商名下,都作為員工零星采購入賬了,那么現在這個多的部分怎么調整呢?
預付款:對方開來的發票有一部分已經開過票了,屬于多開發票,但是對方不愿意重新開正確發票,那我方應該怎么入賬比較規范?1,直接按實際支付金額入費用,多開部分不理?2,先按發票金額入費用,這樣預付賬款有個貸方余額,轉出到營業外收入?
銷售產品有第三方幫忙銷售,開票給結款方,發票金額相同開給結款方,但收入做賬金額是實際收款金額,回款到后多余款項第三方開發票我方從結款方多的錢再付出去,這樣是虛開發票嗎?直接賬扣了多的金額,如果銷售收入做結款金額,那么與第三方退回的這筆多的款就要進去費用也是一筆很大的金額費用。這種情況怎么處理不違反稅收規定?
咨詢一下,從之前會計那邊交過來應付賬款跟預付賬款有2家客戶,但我之前打電話問了供應商,但對方說都清了,叫對方對賬單發過來,對方不理。那這2家公司要怎么操作。,可以直接調整嗎?要怎么操作,咨詢一下,預付賬款借方有掛賬,對方有說已清了,但沒有看到發票,應付賬款貸方有掛賬,對方說已清了。這些該這么處理,還是說金額不大先不管。謝謝,咨詢一下,預付賬款借方有掛賬,查了之前的數據就是沒有發票。是購買水泥等,應付賬款那是對方多開票的。這些要怎么做,分錄怎么寫
老師好,我們公司這幾年都是給某一客戶按照預付款金額開發票,余額表里預收賬款借貸平衡。訂單結束后有需要補或者退的金額出現,沒有對于這部分金額補開發票或者紅沖發票。我想問可不可以一直這樣下去,按照對方預付款給對方開票,我們入營業收入
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
但是這樣的話入賬金額與發票不一致,要怎么提現是因為發票開錯了而不是我入賬入錯了呢
你好!你在摘要上寫清楚就好了