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預付款:對方開來的發票有一部分已經開過票了,屬于多開發票,但是對方不愿意重新開正確發票,那我方應該怎么入賬比較規范?1,直接按實際支付金額入費用,多開部分不理?2,先按發票金額入費用,這樣預付賬款有個貸方余額,轉出到營業外收入?

2022-03-28 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-28 13:25

您好!正規的做法是按實際的金額入賬了

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快賬用戶6773 追問 2022-03-28 13:27

但是這樣的話入賬金額與發票不一致,要怎么提現是因為發票開錯了而不是我入賬入錯了呢

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齊紅老師 解答 2022-03-28 13:30

你好!你在摘要上寫清楚就好了

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您好!正規的做法是按實際的金額入賬了
2022-03-28
一般是對方提前支付給你嗎?如果是的話,你這樣的話會提前確認收入。
2025-02-05
同學你好 原分錄負數紅沖就行了
2021-04-08
收到多少發票就沖減多少暫估的 然后按發票再做分錄 剩下沒來發票的暫估金額直接匯算清繳調增就可以 不用做分錄沖減
2025-02-11
不屬于 你在合同里面約定好了
2023-11-03
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