你好,他是離職了嗎?如果是離職了的話,你給他改成非正常,寫上離職時間就可以了。
我們0申報的公司,員工在今年1月15號離職,個稅系統里就被修改成非雇員狀態,并且在新入職單位里報送了該人員信息,那么現在0申報公司要給這個1月15號離職的員工發放20年的年終獎,是具體怎么操作?比如2月發放獎金到員工卡上,是要在2月把已經離職狀態的員工信息改成雇員狀態嗎?
公司個稅系統沒有一個員工的信息,但是該員工舉報說我們還在給他正常申報,匯算清繳個稅,他需要補交個稅,請問我應該怎么操作啊,在員工信息采集處并沒有顯示該員工的名字
請問我公司有幾個員工已經辦理離職手續,但公司后續還要請他們做一些事情,像這種我們能把他們的工資做在工資表里嗎,是不是也要經報稅系統走,報稅系統“任職受雇從業類型”是選其他還是什么?
老師好,我想問下,我們公司是個合伙企業,有一個投資人之前離職了,但是合伙企業的個稅生產經營信息沒有刪除,還申報著他的信息 現在那個投資人說因為公司申報著他的信息,導致他不能匯算清繳,讓我們把之前的申報的信息作廢掉,這個是能操作的嗎
請問老師,就是我們之前給一員工發工資,現在不給他發了,但是還是在我們公司,這個個稅系統里我要怎么操作,是不用管他的信息,還是說要把他的變成離職狀態
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事
資產負債表日,以外幣計價的交易性金融資產折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計入公允價值變動損益。老師啥意思能不能舉個例子
小規模公司,銷售貨物25萬,與賣了自家不動產200萬,報稅的話,25萬免增值稅,200萬的不動產要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動帶邊框線
換了金蝶kis云 他們那個應交稅費的借方余額 是在報表項目中 其他流動資產體現 這能行嗎? 我以前系統都是在應交稅費的期末余額負數提現
殘疾人在個稅上有沒有優惠政策?
老師,請我問一下我們之前有個砂廠去年7月份時候就停產了,但是當時產的砂子還有點,我現在能開票么?
老師,差額征收案例銷售貨物收入25萬,不動產收入200萬,銷售貨物的是免征的,不動產征收10萬的稅,那小規模填寫尾巴稅按照10萬減半嗎?一稅兩費都減半嗎?減免表也要填嗎?
沒有離職的話,給他零申報。
沒離職,直接每個月工資薪金填0是吧
還有就是我們每個月給另外一個公司的財務600塊錢,是我們另外一個股東請的每個月給我們對一次賬,給她600那這個我是要做工資嗎?還是直接報勞務報酬,要她每個月開票給我們當服務費嗎
對的,是的,簽訂的是什么合同,根據這個來判斷勞動合同,工資薪金、勞務合同,勞務報酬。
沒有合同的
沒合同的,按照勞務報酬。
老師幫忙看一些這種墊付的稅費用,我要怎么做賬
你好,都是你單位的稅費嗎?第一個沒看懂是什么的,個稅的借應付職工薪酬工資貸應交稅費,個稅借應交稅費個稅貸其他應付款。
納印花借稅金及附加,貸應交稅費、印花稅, 借應交稅費、印花稅,貸其他應付款, 社保費的,借管理費用、社保 其他應收款,個人負擔的,社保 貸其他應付款
都是單位的,都是墊付的,因為三方協議沒搞好
上面給你寫了憤怒了,第一個我沒有看懂,你說一下具體的什么業務的。是支付的銀行手續費嗎?如果是的話,借財務費用手續費待其它應付款。
第一個也是墊付,墊付銀行卡的錢,銀行卡要注銷,里面欠費了
你好,具體的是什么費用你知道嗎?
基本戶的
這些稅費,也是你上面這樣做嗎是墊的6月份的,社保是墊的7月的
借財務費用、手續費待其它應付款。
你看下個人支付的時間,如果是六月份的做到六月份,七月份的做到七月份。
工會經會和印花稅還有個稅都是6月份的,社保是7月份的
個稅是代扣代繳的,我收不回來了是不是進管理費用
分別做到對應的月份就可以了。
前面月份已經結賬了
后期補上之前沒有做的,在后期補上就可以的。
就是我現在做在7月份可以嗎?前面稅費也沒計提這樣行嗎
可以的,可以這么做的。