你好 對的 是這么做的
預收10萬貨款,后續(xù)開票20萬。可以直接做分錄 借預收10萬 應收10萬 貸主營業(yè)務收入20萬 應收預收同時出現在一個分錄可以嗎
老師我們裝修公司:有下面這兩個問題 第一個問題:收到20萬 開具20萬票 方法一:借銀行存款20貸應收20 借應收20貸主營業(yè)收入20 結轉成本借主營業(yè)務成本15(這個是自己設置的哈)貸工程施工 方法二:借銀行存款20 貸應收20 借應收:20貸工程結算20 結轉成本:借主營業(yè)務成本18 合同毛利2 主營業(yè)務收入20 我按照方法一還是方法二做了這兩種都對嗎 (結轉成本都是收到發(fā)票了的)
今年一月份做了一個:借-應收賬款 20萬 貸主營業(yè)務收入20萬,現在發(fā)現多做了,怎么沖減?直接借-應收賬款-20萬。貸-主營業(yè)務收入-20嗎?
老師好,請問一下:1. 2022年11月代開增值稅普票是價稅合計20萬,當時做賬是借 :應收賬款 -某公司20萬 貸:主營業(yè)務收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬,分錄是做借:應收賬款-20萬 貸:主營業(yè)務收入-20萬 ,3.現在11月10號去修改23年第2季度報表,收入是20萬除以3個點等于194174.76去申報的,導致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因為那個第三季度企業(yè)所得稅報表按照未修改前的收入去申報交了稅了
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發(fā)票的,這個要怎么做賬
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業(yè)保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發(fā)票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業(yè)增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規(guī)模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業(yè),老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規(guī)模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發(fā)現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
請教老師,凈利潤200萬,未分配利潤?40萬,還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實操怎么做?謝謝
我們21年十月份收了20萬,做的是,借-銀行存款,貸-應收賬款,我們票是22年一月份開的,做了一個借-應收賬款 貸主營業(yè)務收入 ,現在導致利潤表-營業(yè)收入就多20萬出來了,這個怎么給調整?
它屬于一月份的收入嗎?
銀行是去年十月份收款的,我們今年一月份開的票,發(fā)的貨, 現在它是算在了一月份利潤表里的營業(yè)收入了
那就是正確的啊,因為你在一月份確認的收入,然后你再結轉成本就是了。
不用修改嗎?就這樣沒問題?
對的是的,不用修改的。