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老師再問一個問題哈,1:2020年買的車子,一半是對公賬戶付款, 2:車子余款部分,之前的會計直接用庫存現金做進,今年8月份還款實際是要走對公賬戶付款,這筆費用咋調整呢? 3:一半是今年2022年8月份付清另外一部分,然后每個月付利息421元,是個人銀行卡支付,421元的利息費用對方沒有開具發票,今年8月份,對方一次性開具發票做管理費用可以嗎?

老師再問一個問題哈,1:2020年買的車子,一半是對公賬戶付款,
2:車子余款部分,之前的會計直接用庫存現金做進,今年8月份還款實際是要走對公賬戶付款,這筆費用咋調整呢?
3:一半是今年2022年8月份付清另外一部分,然后每個月付利息421元,是個人銀行卡支付,421元的利息費用對方沒有開具發票,今年8月份,對方一次性開具發票做管理費用可以嗎?
老師再問一個問題哈,1:2020年買的車子,一半是對公賬戶付款,
2:車子余款部分,之前的會計直接用庫存現金做進,今年8月份還款實際是要走對公賬戶付款,這筆費用咋調整呢?
3:一半是今年2022年8月份付清另外一部分,然后每個月付利息421元,是個人銀行卡支付,421元的利息費用對方沒有開具發票,今年8月份,對方一次性開具發票做管理費用可以嗎?
2022-07-31 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-31 11:08

借現金 貸其他應付款 調整分錄

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齊紅老師 解答 2022-07-31 11:09

你說作費用是什么意思,這輛車也直接做費用嗎

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 11:12

應付賬款上已經掛了50萬,還掛應付賬款有風險嗎?

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 11:13

每個月銀行卡上扣的利息,做個管理費用,這樣可以嗎?

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 11:13

車子的費用只能做固定資產了

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 11:14

實際上沒有庫存現金的

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齊紅老師 解答 2022-07-31 11:19

你的利息一般做財務費用

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齊紅老師 解答 2022-07-31 11:20

掛應付賬款沒有風險的

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 11:22

好的 這完整的分錄老師能說一下嘛?

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 11:23

就是之前用庫存現金做進,現在要對公賬戶付款

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齊紅老師 解答 2022-07-31 11:28

借現金 貸其他應付款 先做調整分錄

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齊紅老師 解答 2022-07-31 11:28

你支付時 借應付賬款 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-07-31 11:29

利息 借財務費用-利息 貸銀行存款

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 11:34

利息支付是從個人銀行卡上扣錢的

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 11:35

分錄調整,我當月做分錄調整還是這個月就做好?

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齊紅老師 解答 2022-07-31 11:37

這個月做調整吧, 利息 借財務費用-利息 貸其他應付款

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 11:44

好的,感謝老師

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 12:01

借:現金 貸:其他應付款 先做調整分錄 你支付時 借:應付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 12:03

調整貸方其它應付款 付款時借方應付賬款 沒有錯吧?

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 12:11

7月分錄調整 借:庫存現金 貸:其他應付款 8月支付時 借:其它應付款 貸:銀行存款 是不是應該這樣,我有點不確定,和您確認一下

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 12:23

利息是個人銀行卡上扣錢,是不是要做兩筆分錄?

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 12:24

利息也是要下個月才付錢

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齊紅老師 解答 2022-07-31 14:06

對,其他應付款與應付賬款都意思差不多,通常對外單位用其他應付款

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齊紅老師 解答 2022-07-31 14:08

利息也也是先計提在支付 借財務費用 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 14:12

7月計提利息 借:財務費用-利息 貸:銀行存款 8月付清利息 借:財務費用 貸:其它應付款 分錄這樣寫對嗎?

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 14:22

好的,我這邊信號不太好

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 14:28

利息這一部分錢,在個人銀行卡上已經扣了,8月份最后一個月也是個人銀行卡上扣,現在就等對方把票開過來。貸:銀行存款合適嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-31 14:34

計提 借財務費用-利息 貸其他應付款 支付時 借其他應付款 貸銀行存款

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 15:58

錢是他自己銀行卡上支付扣款利息,我這樣計提,數字變成負數對不對呢?老師

錢是他自己銀行卡上支付扣款利息,我這樣計提,數字變成負數對不對呢?老師
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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 16:08

現在又對了

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 16:08

這樣應該準確了

這樣應該準確了
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齊紅老師 解答 2022-07-31 20:19

是的,您這個圖片分錄是正確的

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 20:46

借方庫存現金202900,8月又怎么沖掉呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-31 21:15

為啥要沖掉,之前不是你用現金支付了嗎?做的貸方分錄

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 21:21

是的,她用庫存做進,然后又這樣做了一筆分錄,實際上庫存現金沒有的,現在庫存現金有202900

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快賬用戶6263 追問 2022-07-31 21:21

他這是這樣做的

他這是這樣做的
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齊紅老師 解答 2022-08-01 07:26

?不是支付,又沖掉了嗎?這樣不就平了嗎

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快賬用戶6263 追問 2022-08-01 07:58

他之前是現金支付,支付完了,他又提現,借:庫存現金 貸:其它應付款 又掛這個科目,所以說他庫存現金借貸平了 我現在這操作又有庫存現金,實際上沒有庫存現金的

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齊紅老師 解答 2022-08-01 08:09

那你就不用再處理了,他不是已經調整回來了

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借現金 貸其他應付款 調整分錄
2022-07-31
你好;對的 ;這個是正確的?
2023-07-21
你好1.? 可以的; 走以前年度損益調整科目處理的; 2.? 不可以的; 這個如果是替票是不合理的?
2023-06-27
同學你好 1.對的 2.對的 3.對的 4.對的 5.對的,這樣做就可以的
2020-10-14
同學你好,這里沒有發生的,掛往來,不要直接入福利費,已經發生的12萬入福利費,沒有發生的24萬去其他應付款,發生時扣應付職工薪酬
2021-10-11
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