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老師您好,最近我們為了增加出貨,購買了400多一瓶的白酒,用于客戶購貨滿額獎勵,還有一些小家電,對方給我們開增值稅專用發票,這個作為銷售費用入賬,進項稅額可以抵扣嗎,憑證后附發票,還需要附其他的說明嗎

2022-07-30 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-30 08:23

你好!不要記住入銷售費用,記入銷售費用的話進項稅不可以抵扣的,無償贈送的

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快賬用戶3370 追問 2022-07-30 08:25

那怎么入賬呢

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齊紅老師 解答 2022-07-30 08:26

你好,你們具體是什么行業?記錄你們的庫存,銷售時開折扣發票,這樣直接沖減收入

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快賬用戶3370 追問 2022-07-30 08:27

我們是做食品,副食調料批發的

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快賬用戶3370 追問 2022-07-30 08:28

小家電不屬于我們營業范圍,不能體現在發票上吧

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齊紅老師 解答 2022-07-30 08:29

你好!計入庫存商品,銷售時和正常開發票在一起開折扣發票

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你好!不要記住入銷售費用,記入銷售費用的話進項稅不可以抵扣的,無償贈送的
2022-07-30
不需要調整,直接做今年的業務就可以 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
同學你好 馬上發過去
2022-12-19
1.是的,附屬類可以不填寫 2.可以的,這個你們雙方協商,稅局對這個沒有什么要求,你可以開折扣發票,和平銷返利不一樣
2020-08-26
1,你這差額計稅,附表三里面是填寫扣除項,就是購進時的總金額的,只是金融資產成本,不包含相關稅和費的,正確的。是出售價格-金融資產成本(不包含印花稅和過戶費) 2,你這是按折前的不含稅計算的
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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