沒有金額的限制,只要你納稅調(diào)整就行。
老師,請教一個問題,有個公司,成立了三年多了,做了一個項目,是建設(shè)那種很大型休閑度假的地方,一直都只有成本支出,沒有收入,所以就已經(jīng)連續(xù)三年虧損了,會計想在2021年匯算清繳的時候納稅調(diào)整,把成本費用那塊全部調(diào)減,直至應(yīng)納稅所得額為0,這樣應(yīng)納稅額也為0了,這樣可以嗎?
請問一下:例如我們公司員工點外賣可以報銷,我就做的福利費,但是只有支付憑證沒有發(fā)票,這種填了報銷單我也入賬了,因為是實際發(fā)生的,等到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我就會納稅調(diào)增,請問這種屬于白條入賬嗎?因為我想的是真實發(fā)生的
老師,請教下,公司有些無票支出,是不是也可以正常入賬,站在會計做賬這塊,只是我在做所得稅匯算清繳的時候納稅調(diào)增就行了,有金額或者其他限制的嗎
老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會計公司做的,然后員工報銷的時候,發(fā)票也沒有提供,有些費用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
老師,請問下,公司發(fā)生的無發(fā)票支出,只有收據(jù),我是否可以全部入帳,然后年度匯算清繳的時候再調(diào)增嗎?如果把無票支出如實記賬,季度利潤是負數(shù),否則利潤為正數(shù),我是否可以先記賬,年終再調(diào)增,年度調(diào)整之后再繳納企業(yè)所得稅呢?
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關(guān)系。
老師工資薪金就是應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負債表都要資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個月)可中標的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔(dān)的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
那我在做賬這塊,是可以確認費用,影響損益的對吧,只是所得稅這塊納稅調(diào)增
對,沒錯,就是這個意思。