同學你好 這個可以的
老師你好,我剛到一家企業,之前的帳是會計公司做的,然后員工報銷的時候,發票也沒有提供,有些費用發票還能收到,還有一部分無法取得發票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時候在把沒有發票的部分在做納稅調增,按2.5%繳稅可以嗎?
老師,我想問一下,我們公司員工出差,有些費用支出開不到發票,這些無票支出,我可以先入賬,在匯算的清繳的時候,在做納稅調整,這種可以嗎?
老師您好,我們公司有的時候會有一些商務應酬啊!運費啊沒有發票可以直接用付款記錄入賬嗎?等到匯算清繳的時候在做調增還是可以每個季度報的時候直接減掉這部分的費用呢
老師 我們公司用的財務是小企業準則,2022年有一筆費用,沒有收到發票,當時做到了管理費用里面,匯算清繳的時候也忘了 像這種情況在2023年調整可以嗎,2023年5月之后收到了發票
老師,我想咨詢一下,就是公司有100萬的費用,沒有發票,是從公戶取得現金,累計下來現在大概有100萬了,現在我是弄不到發票,然后錢我也付出去了,我現在能直接入賬入費用,回頭匯算清繳的時候把這些無票收入調增,這樣除了還有風險嗎?可以嗎
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
知道了,謝謝老師!
這個你可以先按照2.5%預繳的
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝