你好 ;? ? ?技術合同就是繳納印花稅的; 其他業務考慮是否涉及研發費用加計扣除的??
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
請問技術服務合同除萬分之三的印花稅外還需交其他什么稅?是否有優惠措施?麻煩區分委托方和受托方
老師您好,我們單位是做養老院看護的,下面還有中醫診所。診所外包給第三方經營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發票來走賬。現在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術服務費的發票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風險,對方開什么發票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝!!
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
請問委托方和受托方在交稅方面有什么不同?研發加計扣除一般屬于委托方?
?你好 1;? 是的。 一般是 委托方來 加計扣除的; 做賬的話;? ? 受托方 收取服務費? ? 按6%報稅的 ; 而委托書 收回來做研發費用;? 計入無形資產處理。 到時自用分攤 影響所得稅的??
若是委托方計入工程施工的話,項目下子科目如何設置?做直接投入?
?你好 ;? ? ? 工程施工 ?? ? 你們 這個就得直接計入合同成本? 直接投入的? ?
若無對應收入的話直接入成本?不通過工程施工過一下?
?你好1.? 那? ?就先走工程施工? -? ?合同成本 -? 具體 費用明細去掛? ?
工程施工與合同成本都是一級科目吧?如何區分使用?
你好 ;? 工程施工是一級科目 ; 合同成本二級科目??
請問委托方是否可將整個合同金額直接入合同成本?員工工資是否也可計入合同成本?
?你好1.? 合同內約定的比如人工費;? 機械使用費 和材料費都是你的合同成本哈? ?
若委托方將整個技術服務合同做研發支出-其他或研發支出-委外處理是否可行?
你好;? 可以的;? 你們可以做明細即可? ? ?
意思是可按自行研發入對應人工、材料等明細科目,不用列委外?
?你好; 是的。二級科目你們自己加即可 ;? ?只要是讓你 區分業務明細的? ?