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老師,小規模納稅三月份季度開票超過45萬,繳納增值稅6531.20元,但是銀行扣款6531.18,差0.02,會計分錄咋做

2022-07-28 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-28 16:28

這個按實際扣款做繳款憑證,差額調整到管理費用

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快賬用戶9328 追問 2022-07-28 16:32

借:應交稅費-應交增值稅0.02? ?貸:管理費用0.02? ? ? ?對嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-07-28 16:40

是的,你的理解是對的?????? ???????

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快賬用戶9328 追問 2022-07-28 16:43

但是,管理費用一般在借方嗎?那么我的分錄,是不是應該這樣寫。借:應交稅費-應交增值稅0.02 貸:管理費用-0.02

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齊紅老師 解答 2022-07-28 16:43

管理費用最好是借方負數體現哦

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快賬用戶9328 追問 2022-07-28 16:44

知道了,謝謝老師!!

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齊紅老師 解答 2022-07-28 16:44

好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????

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這個按實際扣款做繳款憑證,差額調整到管理費用
2022-07-28
借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金應交增值稅。
2023-07-04
當然需要,然后到4月繳納的時候再做
2022-04-05
你好,不繳納增值稅的會計分錄的摘要如何寫,是沒有統一規定的。比如減免增值稅
2023-07-04
你好,不繳納增值稅的會計分錄的摘要如何寫,是沒有統一規定的。比如減免增值稅
2023-07-04
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