可以的,可以這樣處理,你現在收到方預收賬款就行。
我們公司是一般納稅人,如果這個月進項不夠,然后客戶著急要開發票匯款的,下個月開進來的發票可不可以抵扣這個月的進項
老師您好!我有一批材料,供貨商已經發貨給我了,然后貨款已經打過去給他了,我要求他這個月開票出來給我,但是他說這個月開不了,要下個月才開給我,但是我這邊實在急要票,可以要求他這個月開票出來吧?如果他這個月不開,要等到下個月才開,合法嗎?
老師你好想問一下客戶可以下個月打錢給我們公戶,但是這個月先把發票給他開出來可以嗎?
老師,我想問一下,客戶2016年交的錢,然后現在讓我們開票,這個可以拒絕給他開票嗎
老師您好,我想問一下,就是如果這個月我收到一筆錢,然后客戶不急著要票,那我下個月給他開票可以嗎
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
明白了,還有一個就是,老師,我不太明白,怎么才能知道成本票和費用票剩多少呢
什么意思?成本票和費用票還剩多少?我不明白你的意思。
就是我們有一個公司一直是虧損狀態,就是說如果以后有業務我們讓客戶打款到這個公司,然后我剛剛問了一個同學,她說要看一下成本和費用夠不夠,我也不太明白這是啥意思
那你公司虧損,這個錢轉到你公司直接作為收入彌補虧損就行了,不存在去考慮成本費用的問題。