同學,你好 不可以的
老師問一個問題,比如客戶要我們開票,我這個月票夠了,然后他讓我們老板的另一間公司開票,然后兌現金給我們沖抵客戶欠我們的加工費,這樣可以的嗎
老師,我想問一下,客戶2016年交的錢,然后現在讓我們開票,這個可以拒絕給他開票嗎
老師,咨詢個問題,我們公司有下單官網,客戶可以在線下單,在線結賬,錢到銀聯,然后又提現到我們公戶,同時客戶想要開票,會在官網提交開票申請,現在有個問題,就是我們的客戶會把他們的客戶開票信息提交上來,根據訂單我們給第三方客戶開票,這種操作是否合規呢?
客戶2021年在淘寶下單了我們店鋪的產品,現在2024年了突然要求2021年的訂單開發票,可以開嗎?有權拒絕嗎
我們21年有一個訂單8200元,客戶款結了,我們一直沒有給對方開票。現在聯系客戶,他們說這個公司已經注銷了,讓我們把錢原路退回,然后他們用現在的公司轉錢給我們,然后再開票,可以嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那就是直接給他開票就可以了對吧,跟時間跨度沒有關系吧
同學,你好 嗯嗯,是的
但是他當時不是給我們對公賬戶轉的錢
同學,你好 那不行的
那如果他想要開票的話,需要怎么處理可以給他開票呢
同學,你好 他需要找到之前付款的企業,給他開票
老師,是這樣的,他是我們的客戶。但是他當時不是給我們對公賬戶付的錢,然后他現在想讓我們公司給他開票,這種情況,需要怎么樣才能給他開票呢
同學,你好 這種情況,不可以開票給他
那怎么樣才能給他開票呢,進行怎么樣的處理之后能給他開票呢
同學,你好 他重新打錢進來